Lei Ordinária nº 2.252, de 24 de abril de 2024

Identificação Básica

Norma Jurídica

Lei Ordinária

2.252

2024

24 de Abril de 2024

Altera os Anexos, da Lei Municipal n.º 2.055, de 1º de dezembro de 2021, que “dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indianópolis-MG para o quadriênio 2022 a 2025, o anexo I- Metas e Prioridades da Lei Municipal nº 2.102, de 21 de junho de 2022, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Indianópolis, Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

a A
Altera os anexos da Lei Municipal n.° 2.055, de 1° dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município para o quadriênio 2022 a 2025; e Anexo I - Metas e Prioridades, da Lei Municipal n.º 2.198, de 21 de junho de 2023, que estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Indianópolis-MG, para o exercício de 2024.

    PREFEITO MUNICIPAL

    Faço saber que a Câmara Municipal de Indianópolis, Estado de Minas Gerais,
    aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

      Art. 1º. 
      O Anexo 1 -Demonstrativo de Receitas por Categoria Econômica; Anexo 2- Demonstrativo de Programas de Governo; Anexo 3 - Demonstrativo de Programas, Objetivos, Justificativas, Público-Alvo, Ações de Governo e Metas; Anexo 4 - Demonstrativo das Ações Governamentais, Produtos, Unidades de Medidas, Metas Físicas e Financeiras; o Anexo 5- Demonstrativo das Ações Governamentais por Unidades Orçamentárias; o Anexo 6 - Demonstrativo da Despesa por Órgão de Governo; Anexo 7 - Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária; Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções de Governo; e Anexо 9 - Demonstrativo da Despesa por Subfunções de Governo, da Lei Municipal n.° 2.055, de 1° de dezembro de 2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Indianópolis para o quadriênio 2022 a 2025, e dá outras providências, passam a vigorar com os valores e dados especificados nos anexos desta Lei.
        Art. 2º. 
        O Anexo I - Metas e Prioridades, da Lei Municipal n.º 2.198, de 21 de junho de 2023, que estabelece diretrizes a serem observadas na elaboração da Lei Orçamentária do Município de Indianópolis-MG, para o exercício de 2024, passa a vigorar de acordo com redação em anexo.
          Art. 3º. 
          Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

            Prefeitura Municipal de Indianópolis-MG, 24 de abril de 2024.

             

             

             

            LINDOMAR AMARO BORGES
            Prefeito Municipal

             

              LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS LDO-2024

              ANEXO I - METAS E PRIORIDADES

              uo

              p

              ID

              DESCRIÇAO

              T

               

              01.01

              0.011

              10.001

              ConstruçãoeReformado PrédiodaCêmaraMunicipal

              p

              300.000,00

              01.01

              0.011

              20.001

              ManutençãodosServiçosGeraisdacamara

              A

              2.079.000,00

              01.01

              0.011

              20.002

              ManutençãodoCorpoLegislativo

              A

              1.431.000,00

              01.01

              0.011

              20.003

              PublicaçãoeDivulgaçãodosAtosOficiais

              A

              50.000,00

              01.01

              0.011

              20.164

              Congresso,RecepçõeseHomenagens

              A

              140.000,00

              02.01

              0.001

              20.006

              ManutencãodasAtividadesdaSecretariadeGoverno

              A

              1.646.000,00

               

              02.02

               

              0.001

               

              20.010

               

              ManutençãodasAtividadesdaAdministraçãoeFinanças

               

              A

               

              10.215.300,00

              02.02

              0.001

              10.170

              ConstruçãodoCentroAdministrativo

              p

              161.000,00

              02.02

              0.001

              20.029

              ManutencãodeCooperaçãoMútuaAMVAP

              A

              96.000,00

              02.02

              0.001

              20.227

              ManutençãodoConvenioCIDES-PROCON

              A

              23.700,00

              02.02

              0.001

              20.064

              ManutencãodeConvênioscom PoliciaMilitar

              A

              10.500,00

              02.02

              0.001

              20.250

              ManterConvenioCIDESCIRRD

              A

              29.200,00

              99.99

              9.999

              9.999

              ReservadeContinQencia

              OE

              1.050.000,00

              02.03

              0.016

              20.078

              ManutençãodasAtividadesMerendaEscolar

              A

              750.000,00

              02.03

              0.007

              10.159

              Construção/Reforma/AmpliaçãodeEscolasMunicipais

              p

              500.000,00

              02.03

              0.007

              20.041

              ManutençãodasAtividades doEnsinoFundamental

              A

              11.228.000,00

              02.03

              0.007

              20.046

              ManutençãodasAçõescom RecursosQESE

              A

              400.000,00

              02.03

              0.007

              20.171

              ManutençãodoProgramaInovaEscola

              A

              20.000,00

              02.03

              0.007

              20.216

              Capacitação,Treinamento,eFormaçãoContinuadadeProfissionaisdaEducação

              A

              13.000,00

              02.03

              0.007

              20.228

              ManutençãodasAtividadesdaEducaçãoEspecial

              A

              2.225.000,00

              02.03

              0.018

              20.081

              ManutençãodoTransporteEscolar

              A

              10.201.000,00

              02.03

              0.0007

              10.165

              Construção,ReformaeAmpliaçãodeUnidadesdeEnsino

              p

              20.000,00

              02.03

              0.007

              20.211

              ManutençãodasAtividadesdoEnsinoInfantil-Creche

              A

              2.612.000,00

              02.03

              0.007

              20.213

              Manutenção dasAtividadesda Educação'deJovens eAdultos-EJA

              A

              1.060.000,00

              02.03

              0.007

              20.212

              ManutencãodasAtividadesdeEnsinoInfantil-PreEscola

              A

              2.495.000,00

              02.03

              0.007

              20.225

              ManutençãodasAtividadesdaSecretariaMunicipaldef=ducação

              A

              3.036.000,00

              02.04

              0.006

              20.172

              ManutençãodasAtividadesdaProcuradoriaGeraldoMunicípio

              A

              143.000,00

               


               

                02.06

                0.010

                10.040

                ManutençãoeExpansãodeRededeIluminaçãoPública

                p

                500.000,00

                02.06

                0.010

                10.160

                ObrasdeInfraestruturaUrbana

                p

                300.000,00

                02.06

                0.010

                10.016

                Construçãodeportaldeentradadacidade

                p

                110.000,00

                02.06

                0.010

                20.016

                Manutençãodasativ.DaSec.DeobraseserviçosPúblicos

                A

                7.717.000 ,00

                02.06

                0.010

                20.148

                ManutençãoPontosdeIluminação-CIDES

                A

                35.000,00

                02.06

                0.010

                20.157

                ManutençãoConvenioCIDES

                A

                109.000,00

                02.07

                0.004

                20.174

                ManutençãodasAtividadesdaSec.MeioAmbienteePlanejamento

                A

                2.056.000,00

                02.07

                0.004

                20.154

                ManutençãodasAtividadesdaEstaçãodeTratamento deEsgoto

                A

                275.000,00

                02.07

                0.004

                20.153

                ConsorcioIntermunicipalRegiãoIntegradadeDesenv.Sust-RIDES

                A

                117.000,00

                02.08

                0.004

                20.235

                ManterConvênioscomPoliciaAmbiental

                A

                20.000,00

                02.08

                0.003

                20.034

                ManutençãoConveniocomEMATER

                A

                120.000,00

                02.08

                0.003

                20.229

                ContribuiçãoaoSindicatoRural

                A

                60.000,00

                02.08

                0.003

                20.019

                Manutençãoda AtividadesdaSecretariadeAgricultuaePeuária

                A

                2.520.000,00

                02.08

                0.003

                20.169

                ManutençãoServiço-SIMC

                A

                28.200,00

                02.09

                0.010

                20.021

                ManutençãodasAtividadesdaSecretariadeTrânsitoeTransportes

                A

                3.281.000,00

                02.10

                0.015

                20.251

                RealizaçãodeEventosTurísticos

                A

                27.000,00

                02.10

                0.015

                20.024

                ManutençãodasAtiv.DaSecretariaTurismo,EsporteeLazer

                A

                957.000,00

                02.10

                0.002

                10.168

                Restauraçãoe RevitalizaçãodaCasadaCultura

                p

                10.000,00

                02.11

                0.002

                20.030

                ManutençãoAtividadesdaSecretariaDeCultura

                A

                565.000,00

                02.11

                0.002

                20.215

                ManutençãodoMuseuCultural

                A

                13.000,00

                02.11

                0.002

                20.031

                FestividadesMunicipais

                A

                2.113.000,00

                02.12

                0.014

                20.252

                GestãoDescentralizadadoIGD-SUAS

                A

                24.500,00

                02.12

                0.014

                10.169

                Construção,AmpliaçãoeReformadoCentrodeMúltiploUso

                p

                 

                10.000,00

                377.000,00

                02.12

                0.014

                20.044

                ManutençãodasAtividadesdeConselhosTutelar

                A

                 

                02.12

                0.014

                10.164

                ImplantaçãodeEmpreendimentosHabitacionais

                p

                3.010.000,00

                02.12

                0.014

                20.043

                Subvenção  Sociais

                A

                71.000,00

                02.12

                0.014

                20.067

                ManutençãodasAtividadesdaSecretariadeDesenvolvimento Social

                A

                3.314.500,00

                02.12

                0.014

                20.070

                ManutençãoAtividadesdoFMAS/PISOMINEIRO

                A

                40.000,00

                02.12

                0.014

                20.071

                ManutençãoAtividadesdoFMAS/IGDBF

                A

                38.000,00

                02.12

                0.014

                20.073

                ManutençãoAtividadesdoFMAS/PSB

                A

                450.000,00

                02.12

                0.014

                20.214

                ManutençãodasAçõesdoFundodaInfânciaeAdolescência-FIA

                A

                58.000,00

                02.12

                0.014

                10.014

                ProoramaMorarMelhor

                p

                151.000,00

                  02.13

                  0.001

                  20.173

                  ManutencãodaAtividadesdaControladoria-GeraldoMunicípio

                  A

                  165.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.194

                  GestãodasAtividadesdaSecretariaMunicipaldeSaúde

                  A

                  4.669.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.196

                  AssistêncianaRededeAtençãoPrimáriaaSaúde

                  A

                  7.646.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.199

                  ManutençãodoConsorcioAMVAPSaúde

                  A

                  890.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.200

                  ApoioaoSETS

                  A

                  140.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.201

                  ApoioaoCISTRI

                  A

                  22.600,00

                  02.14

                  0.012

                  20.204

                  TratamentoForadoDomicilio

                  A

                  220.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.205

                  Assistência  Farmacêutica

                  A

                  1.042 .000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.206

                  VigilânciaSanitária

                  A

                  306.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.207

                  VigilânciaEpidemiológica

                  A

                  1.603.500,00

                  02.14

                  0.012

                  10.161

                  InvestimentosnaGestãodaSecretariaMunicipaldeSaúde

                  p

                  300.000,00

                  02.14

                  0.012

                  20.226

                  ManutençãodasAtividadesdeAssistência  MedicaHospitalareAmbulatorial

                  A

                  7.084.000,00

                  02.14

                  0.012

                  10.162

                  InvestimentosnasUnidadesBásicasdeSaúde

                  p

                  400.000,00

                  02.14

                  0.012

                  10.163

                  InvestimentosnaRededeServiçosPúblicosdeSaúde

                  p

                  100.000,00

                   

                   

                  TOTAL

                   

                   

                  105.000.000,00

                     

                    PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                    ESTADO DE MINAS GERAIS
                    PLANO PLURIANUAL NU 2022 A 2025
                    ANEXO 1-DEMONSTRATIVO DE RECEITAS POR CATEGORIA ECONÔMICA Em - reais (R$)

                     

                    CAT. DESCRICÃOPLANO PLURIANUAL
                    1.0RECEITAS CORRENTES 

                    2022

                    59.639.000,00

                    2023

                    105.809.680,00

                    2024

                    118.816.580,00

                    2025

                    116.700.000,00

                    1.1RECETAS IMPOSTO , TAXA E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.492.600,0028.270.580,0028.186.180,0029.200.000,00
                    1.2RECEITA DE CONTRIBUICÕES385.100.00278.500,00430.000.00285.000,00
                    1.3RECEITA PATRIMONIAL218.800.00229.300,0048.700,00260.000,00
                    1.7RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS47.455.000,0076.268,400,0089.751.700,0086.265.000,00
                    1.9OUTRAS RECEITAS CORRENTES87.500,00662.900.00400.000,00690.000,00
                          
                    2.0RECEITAS DE CAPITAL1.650.000,006218.500,00399.000,00300.000,00
                    2.1OPERAÇÕES DE CRÉDITO200.000,000,000,000,00
                    2.2ALIENAÇÃO DE BENS 10.000,006.000.000.00399.000,000,00
                    2.4TRANSFERÊNCIAS CAPITAL1.440.000,00218.500.000,00300.000,00
                          
                    95.DED. REC. FORMACÃO DO FUNDEB7.075.000,00-12.028.180,0-14.215.580,0-11.000.000,00

                     

                    TOTAL54.214.000,00100.000.000,0105.000.000,00106.000.000.00
                      PREFEITURA MUNICIPAL DE I INDIANÓPOLIS
                      ESTADO DE MINAS GERAIS
                      PLANO PLURIANUA JAL 2022 A 2025
                      ANEXO 2
                       - DEMONSTRATIVO DE PROG GRAMAS DE GOVERNO - Emreais (R$)

                       

                      COD.
                      PGR
                      DESCRIÇÃO PROGRAМАPLANO PLURIANUAL 
                      0001GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVO

                      2022

                      RS9.061.220,00

                      2023

                      RS14.294.300,00

                      2024

                      RS12.346.700,00

                      2025

                      RS18.049.000,00

                      0002GESTÃO E INCENTIVO A DIFUSÃO CULTURAL

                      RS 692.000,00

                      RS 2.805.300,00

                      R$ 2.701.000,00

                      RS 4.813.000,00

                      0003DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO

                      RS 2.051.000,00

                      RS 2.454.000,00

                      RS 2.728.200,00

                      RS 2.560.000,00

                      0004DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE

                      RS 595.500,00

                      RS 1.851.500,00

                      RS 2.468.000,00

                      RS 1.655.000,00

                      0006DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO

                      R$ 490.500,00

                      RS 122.800,00

                      RŚ 143.000,00

                      RS 140.000,0

                      0007DUCAÇÃO DE QUALIDADE

                      RS10.892.000,00

                      RS15.386.100,00

                      RS 23.609.000,0

                      RS15.848.000,00

                      0010INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL

                      RS 8.638,500,00

                      RS10.393.000,00

                      RS12.052.000,00

                      RS21.885.000,00

                      0011AÇÃO LEGISLATIVA

                      RS 3.000.000.00

                      RS 3.600.000.00

                      RS 4.000.000.00

                      RS 4.500.000,00

                      0012SAÚDE PARA TODOS

                      RS12.741.000,00

                      RS20.016.000.00

                      RS24.423.100,00

                      RS20.055.000,00

                      0014 DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

                      RŚ2.402.000,00

                      RS17.068.000.00

                      RS 7.544.000.00

                      RS 4.095.000,00

                      0015DESENVOLVIMENTO TURISMO, ESPORTE E LAZER

                      RS 360.000,00

                      RS 630.000.00

                      RS 984.000.00

                      RŚ 650.000,00

                      0016MERENDA SAUDAVEL

                      RS 850.000.00

                      RS 178.000,00

                      RS 750.000,00

                      RS 210.000,00

                      0018TRANSPORTE  ESCOLAR 

                      RS1.356.000.00

                      RS10.901.000,00

                      RS 10.201.000,0

                      RS11.140.000,00

                      999RESERVA DE CONTINGENCIA

                      RS1.084.280,00

                      RS 300.000,00

                      RS 1.050.000,00

                      RS 400.000,00

                       

                      TOTAL GERALRS 54.214,000.00 RS 100.000.000.00RS 105.000.000.00RS 106.000.000.00

                         

                         

                         PREFEITURA DE INDIANÓPOLIS 

                        ESTADO DE MINAS ERAIS 

                        PLANO PLURIANUAL 

                        ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                         

                        Programa de Governo:0001GESTÃO EFICIENTE E APOIO ADMINISTRATIVOTOTAL PROGRAMА:53.741.220,00
                        Objetivo:Garantir condições técnicas e administrativas para o funcionamento Prefeitura da Municipal assegurando eficácia, a eficiência efetividade e da Gestão Pública no Poder Executivo; Valorização qualificação e  do servidor público; Manter o pagamento dos servidores  em dia; Capacitação continuada dos servidores para melhor prestação  de serviços à população; Aperfeiçoar Plano o de Cargos e Salários dos servidores municipais; Modernização dos equipamentos e espaços físicos; Implantação de política tributária justa e eficiente;
                        Implantar de forma gradativa projeto de geração de energia solar (fotovoltaica) nos prédios públicos municipais; Apoiar as atividades da Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros por meio de termos de cooperação; Envidar esforços políticos para instalação da nova sede do Pelotão da Polícia Militar e melhorar as instalações da Polícia Civil; Viabilizar estudos para implementar projeto de monitoramento vias de públicas, com
                        câmeras de segurança; Apoiar programas de combate e prevenção  ao uso de drogas, especialmente  com fortalecimento Coordenadoria daMunicipal Antidrogas; Zelar pela segurança  nas portas de escola e na zona rural, apoiando rondas da Polícia Militar  e com instalação de câmeras
                        de segurança;
                        Justificativa:Gerenciamento completo das unidades serviços públicos com qualidade. 
                        Público Alvo: População em Geral.
                        Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS 
                        02.001.04.122.0001.2.00092.0006 Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo

                        2022

                        1.565.500,00

                        2023

                        1.800.000.00

                        2024

                        1.646.000.00

                        2025

                        1.900.000.00

                        02.002.04.122.0001.2.00102.0010Manutenção das Atividades da Administração e Finanças 

                        6.820.220,00

                        12.185.040.00

                        10.215.300,00

                        15.794.000,00

                        02.002.04.122.0001.2.00292.0029Manut. Cooperação Mútua AMVAP

                        120.000,00

                        85.000,00

                        96.000,00

                        95.000,00

                        02.002.06.181.0001.2.00642.0064Manut. Convênios com Polícia Militar

                        28.500,00

                        28.500,00

                        10.500,00

                        45.000,00

                        02.002.04.122.0001.2.02272.0227Manutenção do Convenio CIDES PROCON

                        0,00

                        0,00

                        23.700,00

                        0,00

                        02.002.06.181.0001.2.01682.0168Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito

                        76.000,00

                        20.000.00

                        0,00

                        30.000,00

                        02.007.18.542.0001.2.00662.0066Manute.  Convênios com Polícia Ambiental

                        56.000,0

                        21.000,00

                        0,00

                        25.000,00

                        02.002.06.182.0001.2.0250 2.0250Manter Convenio CIDES CIRRD

                        0,00

                        0,00

                        29.200.00

                        0.00

                        02.013.04.124.0001.2.01732.0173Manutenção das Atividades da Controladoria-Geral  do Município 

                        395.000.00

                        154.760,00

                        165.000.00

                        160.000,00

                        02.002.04.122.0001.1.01701.0170Construção  do CentroAdministrativo

                        0,00

                        0,00

                        161.000.00

                        0.00

                         

                        Subtotal9.061.220,0014.294.300,0012.346.700,0018.049.000,00

                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 

                          ESTADO DE MINAS GERAIS 

                          PLANO PLURIANUAL  2022 A 2025

                          ANEXO 3- DEMOSTRATIVO DE PROGRAMA , OBJETIVOS, JUSTIFICATIAS , PÚBICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$).

                           

                          Programa de Governo:0002GESTÃO  E INCENTIVO DIFUSÃO A CULTURAL TOTAL PROGRAMA:11.011.300.00
                          Objetivo:Valorização dos talentos, valorização a do patrimônio histórico e artístico, a valorização  de nossa memória. 
                          Justificativa:Promover democratizar e acesso o à cultura, potencializando desenvolvimento o projetos de e eventos culturais do Municipio.
                          Público Alvo:

                          Populacão em Geral .

                          Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                          02.011.13.391.0002.1.01681.0168Restauração e Revitalização da Casa da Cultural

                          2022

                          0,00

                          2023

                          0,00

                          2024

                          10.000,0

                          2025

                          0,00

                          02.011.13.391.0002.2.00302.0030 Atividades  da Sec. De Cultural

                          448.500.00

                          695.800,00

                          565.000,00

                          800.000.00

                          02.011.13.391.0002.2.02152.0215
                           Manut. do Museu Cultural

                          13.000,00

                          13.000,00

                          13.000,00

                          13.000,00

                          02.011.13.392.0002.2.00312.0031 Festidades Municipais

                          219.500,00

                          2.096.500,00

                          2.113.000,00

                          4.000.000,00

                          02.011.13.392.0002.2.01502.0150Subsvenções  Sociais para Entidades Culturais

                          11.000,00

                          0,00

                          0,00

                          0,00

                           

                          Subtotal692.000.002.805.300.002.701.000,004.813.000,00

                           

                            PREFEITURA MUNICIPAL DE iNDIANÓPOIS 

                            ESTADO DE MINAS GERAIS 

                            PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025 

                            ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                             

                            Programa de Governo:0003DESENVOLVIMENTO RURAL E DO AGRONEGÓCIO TOTAL  PROGRAMA 9.793.200,00
                            Objetivo:Manutenção das estradas rurais, com obras de conserto  da via, assentamento mata-burros, de construção
                             de pontes e passagens; Criação de políticas e projetos de integração produção, comercialização e órgão técnico; Estimular a agricultura familiar e orgânica; Fortalecer, criar e estimular programas de cooperação técnica eagrícola entre os pequenos agricultores, agricultores familiares e agricultura popular, visando a produção de alimentos saudáveis e orgânicos, e criar medidas para fortalecer e melhorar a comercialização destes produtos, priorizando-se o mercado interno do Município; Apoiar, incentivar e aperfeiçoar a realização da Feira Livre, destinada à comercialização de produtos hortifrutigranjeiros, cereais, artesanais, pescados, laticínios e similares; Implantar programas sociais voltados para melhoria da qualidade de vida do homem do campo; Apoiar a realização de feiras, seminários e congressos voltados para o agronegócio e para agricultura familiar e popular; Fomentar e fortalecer a atividade produtiva, através da diversificação e da adoção de políticas planejadas de acordo com as perspectivas de mercado; Fortalecer o produtor, o trabalhador rural e o empresário através de seus sindicatos, associacações e cooperativas; Desenvolver programas de integração social e cultural da mulher e do jovem do campo; Fortalecer os Conselhos Comunitários de Desenvolvimento Rural; Incentivar o turismo de negócio rural com programas de visitacão a fazendas, com foco na tecnologia; Investir na difusão e aplicação de ciência e tecnologia em toda a cadeia produtiva; Apoiar a agroindústria e o setor de hento: Ampliar a frota da patrulha meca ecanizada e racionalizar
                             suas atividades; Valorização do pequeno produtor rural por meio de programa de assessoria técnica;
                            Justificativa:Promover expansão a modernizacão e das atividades do agronegócio, visando crescimento o da agropecuária, intercâmbio o cooperaca e ação técnica e financeira; incentivar ampliação a  da rede de estocagem da produção, fortalecer produtor, o dutor, o trababalhador rural, apoiar a agroindústria, com foco na tecnologia, estimular viabilizar e implantacão a da horta comunitária. apoiar as atividades da mulher do campo.
                            Público Alvo: Populacão em  Geral 
                            Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                            02.008.20.606.0003.2.00342.0034Manut. Convênio com EMATER

                            2022

                            150.000,00

                            2023

                            1.10.000.00

                            2024

                            120.000,00

                            2025

                            120.000.00

                            02.008.20.606.0003.2.02292.0229Contribuição Sindicato ao Rural 

                            0,00

                            0,00

                            90.000,00

                            0,00

                            02.008.20.608.0003.2.00192.0019Manut. Ativ. Sec. de Agricultura Pecuária  

                            1.690.000,00

                            2.264.000,00

                            2.520.000,00

                            120.000.00

                            02.008.20.608.0003.2.0222.0222Apoio pequeno produtor produtor e regime economia fam.

                            150.000,00

                            0,00

                            0,00

                            0,00

                            02.008.20.608.0003.2.01692.0169Manutenção serviço -SIMC

                            61.000,00

                            80.000.00

                            28.200.00

                            90.000,00

                             

                            Subtotal2.051.000,002.454.000,002.728.200,002.560.000,00 

                              PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 

                              ESTADO DE MINAS GERAIS 

                              PLANO PLRIANUAL 2022 A 2025

                              ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                               

                              Programa de Governo:0004DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTETOTAL PROGRAMA:6.570.000,00
                              Objetivo:lver urbanização a do município de forma sustentável  e  equilibrada; Implantar uma Política Municipal de Meio Ambiente manter o  número de atividades passíveis de licenciamento ambiental no âmbito municipal; Valorizar o desenvolvimento do patrimônio natural do Município; Atuação conjunta das secretarias municipais e com o Ministério Público Estadual para ampliar e aperfeiçoar o programa de coleta seletiva do lixo; Incentivar a educação ambiental, especialmente com o Programa Aroeira; Criar parques e áreas de preservação ambiental;
                              Criação de depósitos intermediários de entulhos; Cumprir
                               as metas do Plano Municipal de Saneamento Básico; Implantar programa de recuperação de matas ciliares para proteção de mananciais, em parceria com outros órgãos; Implantar programa de arborização urbana; Promover ações de conscientização ambiental; Efetivar o sistema de tratamento de esgoto e o Aterro Sanitário Controlado; Desenvolvimento programa de recuperação de microbacias hidrográficas nascentes.
                              Justificativa:Conscientizar o município de sua importância ambiental, bem como a valorização do meio ambiente como um todo, Proteção dos recursos
                              naturais, monitoramento controle e das condições ambientais a e melhoria da qualidade de vida da população. Desenvolver urbanização a do município de forma sustentável equilibrada.
                              Público Populacão em Geral
                              Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRA
                              02.007.04.122.0004.2.01742.0174Manutenção
                               das Atividades  da Sec. Meio Ambiente Planejamento

                              2022

                              384.500,00

                              2023

                              1.320.000,00

                              2024

                              2.056.000,00

                              2025

                              1.350.000,00

                              02.007.17.512.0004.2.01542.0154 Atividades
                               da Estação de Tratamento de esgoto

                              101.500,00

                              445.000,00

                              275.000,00

                              210.000,00

                              02.007.18.542.0004.2.01532.0153 Consórcio Intermunicipal Região Integrada
                               de Desenv. Sust. RIDE

                              109.500,00

                              86.500,00

                              117.000.00

                              95.000,00

                              02.007.18.542.0004.2.0235 2.0235 Manter Convenio com a Policia Ambiental

                              0,00

                              0,00

                              20.000,00

                              0,00

                               

                               

                              Subtotal595.500.001.851.500,002.468.000,001.655.000,00

                               

                              Programa de Governo:0006

                              DEFESA  INTERESSE PÚBLICO

                               TOTAL PROGRAMA 

                              Objetivo:Zelar pela atuação e consecução da atividade administrativa em irrestrita observância aos textos legais e aos princípios constitucionais e os princípios gerais do direito, em especial os da legalidade e moralidade 
                              ustificativa:Defender interesse o público
                              Público Alvo Populacão em Geral.
                              Funcional ProgramáticaAcãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                              02.004.04.122.0006.2.01722.0172Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral do  Município 

                              2022

                              490.500.00

                              2023

                              122.800,00

                              2024

                              143.000.00

                              2025

                              140.000,00

                               

                              Subtotal490.500,00122.800,00143.000,00140.000,00
                                 PREFEITURA MUICIPAL DE INDIANÓPOLIS 
                                ESTADO DE MINAS GERAI AS
                                PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS. DE OBJETIVOS ,JUSTIFICATIVA,PUBLICO ALVO, AÇÔES E METAS - Em reais (R$)

                                 

                                Programa de Governo:0007EDUAÇÃO  DE QUALIDADETOTAL PROGRAMA 63.735.100,00
                                Objetivo:Melhorar as condições infraestrutura e educacional para alunos e professores servidores e da educação; Aquisição
                                 de área ampla e adequada para a construção da escola municipal; Mante  as escolas equipadas fim a de dar mais conforto a todos; Valorização dos profissionais da educação, mediante política de formação continuada
                                 em parceria com o Governo Federal; Garantia de remuneração justa e o pagamento classe à do piso nacional do magistério; Cumprimento das metas previstas no Plano Decenal de Educação, entre as quais, universalizar educação a infantil em creches e o ensino fundamental; Efetivar as políticas para a educação de forma planejada a curto, médio e longo prazo, em consonância com o Plano Municipal de Educação; Oferecer de maneira gradativa educação em tempo integral na rede municipal de ensino; Informatizar Secretaria a Municipal de Educação por meio da
                                implantação do Sistema Informatizado da Educação e reativar e manter  as Salas de Informática das Escolas Municipais; Acompanhar dados os das las escolas vunicipais; Acompannar os dados dPS avaliações internas e externas dos alunos das escolas propondo formas de incentivo aos alunos no momento das provas e alcance das metas do IDEB;Proposta de Busca Ativa de alunos durante o período da Renovação de Matrículas atendendo a meta de universalizar a educação infantil em creches; Atualização e regularização dos conselhos da Educação: CME, FUNDEB e CAE; Melhoria e ampliação do transporte escolar e universitário; Implantar
                                programa envolvendo diversas secretarias para o atendimento multiprofissional oficinas, em destinadas
                                 aos portadores de necessidades especiais; Criar programa municipal de ensino profissionalizante, parceria em com outros entes federados, organizações do terceiro setor e empresas; Priorizar a tes rederados, organizaçoes do terceiro setor qualidade variedade e dos alimentos da merenda escolar, sempre acompanhados fiscalizados e por profissionais habilitados; Fortalecer  na rede pública de ensino maior participação dos pais ou responsáveis da e comunidade processo no educacional das crianças e adolescentes; Criação de projetos para valorização respeito e das diversidades nas escolas; Apoio aos estudantes do Município que fazem ensino superior  ou técnico, com transporte escolar de qualidade incentivo e financeiro; Ofertar nas escolas maior acompanhamento psicossocial multidisciplinar, fim a de auxiliar no desenvnvolvimento educacional de crianças, adolescentes jovens. 
                                Justificativa:

                                Implementar ações relativasconstrução/ampliação/melhoramento recursos dos escolares
                                 da Rede Municipal de Ensino, de modo a promover e incentivar educação a objetivando garantir a universalização acesso do ao ensino para todas as crianças, jovens e adultos, com vistas ao pleno desenvolvimento pessoa, da ao
                                seu preparo para o exercício da cidadania a e qualificação para o trabalho.

                                Público Alvo:Populacão em Geral
                                 
                                Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                02.003.12.361.0007.1.01591.0159Construção/Reforma/Ampliação  de Escolas  Municipais

                                2022

                                1.500.000,00

                                2023

                                10.000,00

                                2024

                                500.000,

                                2025

                                20.000,00

                                02.003.12.361.0007.2.00412.0041Manutenção das Atividades  do Ensino Fundamental 

                                2.961.000,00

                                8.341.000,00

                                11.228.000,00

                                8.600.000,00

                                02.003.12.361.0007.2.00462.0046Manutenção das Ações com Rec. QSE

                                370.000,00

                                412.000.0

                                400.000,00

                                425.000,00

                                02.003.12.361.0007.2.00822.0082Manutencão das atividades  do FUNDEB

                                5.303.000,00

                                0,00

                                0,00

                                0,00

                                02.003.12.361.0007.2.017120171Manutenção do Programa Inova Escola

                                280.000,00

                                20.000,00

                                20.000.00

                                20.000.00

                                02.003.12.361.0007.2.02162.0082 Capacitação, Treinam. e Form. Continuada de Prof. Educ

                                13.000.00

                                13.000,00

                                13.000,00

                                13.000,00

                                02.003.12.365.0007.1.01651.0165Construção Reforma Ampliaçao de Unidades  de Ensino

                                0,00

                                0,00

                                20.000,00

                                0,00

                                02.003.12.365.0007.2021120211Manutencão das Atividades do Ensino Infantil Creche

                                250.000,00

                                2.611.000,00

                                2.612.000.00

                                2.700.000.00

                                02.003.12.365.0007.2021220212Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré - Escola

                                150.000,00

                                1.322.000,00

                                2.495.000.00

                                1.340.000.00

                                02.003.12.366.0007.2.02132.0213 Atividades da Educação Jovens e Adultos EJA - 

                                44.000.00

                                1.171.000,00

                                1.060.000.00

                                1.230.000.00

                                02.003.12.367.0007.2.02172.0217Manutenção das Atividades da Educacão Especial 

                                21.000,00

                                0,00

                                2.225.000,00

                                0,00

                                02.003.12.122.0007.2.0225 2.0225Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educacão

                                0,00

                                1.486.100,00

                                3.036.000,00

                                1.500.000,00

                                 

                                Subtotal10.892.000,0015.386.100.0023.609.000.0015.848.000,0.00

                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 

                                  ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                  PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

                                  ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                                   

                                  Programa de Governo:0010INFRAESTRUTURA URBANA E RURALTOTAL PROGRAMA:52.968.500,00
                                  Objetivo:Melhorar infraestrutura urbana  e rural; Cumprir as diretrizes do Plano Municipal de Mobilidade Urbana; Suprir toda a área urbana com pavimentação adequada; Construir manter e ruas, meios fios e praças públicas; Promover discussão a do Plano Diretor Municipal; Promover revitalização a  do centro urbano, em parceria com entidades lojistas; e Implantação do Programa Cidade Bonita, voltado para eedon construção
                                   de muros e passeios. Melhoria da limpeza urbana; Construção de meios-fios, com prioridade
                                   nas vias dos conjuntos habitacionais; Sinalização adequada do trânsito e execução  de obras de melhoria da acessibilidade mobilidade e urbana; Criação do Parque das Aroeiras nas margens  do Lago de Miranda; Melhoria do Cemitério Municipal São Vicente de Paulo,com a ampliaçãoda área de sepultamento, construção de portaria banheiros e cadastro das sepulturas; Conclusão de projetos de ManejoSustentável Drenagem da Urbana; Cobrar e apoiar na despoluição dos cursos d'água na área  Urbana .
                                  Justificativa:Proporcionar população à melhores condições de segurança, habitação, acessibilidade, mobilidade melhoramentos e urbanos, por intermédio da Justificativa: viabilização de investimentos em infraestrutura urbana e rural.
                                  Público Alvo:População em Geral 
                                   
                                  Funcional ProgramáticaAção Descrição das Ações de Governo METAS FINANCEIRAS 
                                  02.006.15.451.0010.1.00401.0040Manutenção  Expansão e de Rede de Iluminação Pública 

                                  2022

                                  150.000,00

                                  2023

                                  300.00000,00

                                  2024

                                  500.000,00

                                  2025

                                  350.0000,00

                                  02.006.15.451.0010.1.01601.0160Obras de Infraestrutura Urbana 

                                  800.000,00

                                  300.000.00

                                  300.000,00

                                  11.400.000, 

                                  02.006.15.452.0010.1.00161.0016
                                   de portal de entrada da cidade

                                  150.000,00

                                  300.000.00

                                  0,00

                                  330.000,00 

                                  02.006.15.452.0010.1.01801.0180Construção
                                   de portal de entrada da cidade

                                  0,00

                                  0,00

                                  110.000,00

                                  0,00

                                  02.006.15.452.0010.1.01581.0158 Construção de Velório Municipal

                                  150.000,00

                                  10.000,00

                                  0,00

                                  0,00

                                  02.006.15.452.0010.2.00162.0016Manutencão das Ativ. da Sec. de Obras e Servicos Públicos

                                  5.126.000,00

                                  6.941.000.00

                                  7.717.000,00

                                  7.000.000,00

                                  02.006.15.452.0010.2.01482.0148 Manutenção Pontos de Iluminação CIDES - 

                                  450.000,00

                                  30.000,00

                                  35.0 .000,00

                                  50.000,00

                                  02.006.15.452.0010.2.01572.0157Manutenção Convenio CIDES 

                                  16.500.00

                                  24.000,00

                                  109.000,00

                                  35.000.00

                                  02.006.15.452.0010.1.01801.0180Construção, Reforma, Ampliação Manutençao e Predios Publicos

                                  0.00

                                  0.00

                                  0.00

                                  0,00

                                  02.009.26.782.0010.2.00212.0021Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes

                                  1.796.000.00

                                  2.488.000,00

                                  3.281.000,00

                                  2.720.000,00

                                   

                                  Subtotal8.638.500,0010.393.000,0012.052.000,0021.885.000,00
                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 
                                    ESTADO DE MINAS GERAIS
                                    PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                    ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS,, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                                     

                                    Programa de Governo:001 AÇÃO LEGISLATIVAMETAS FINANCEIRAS
                                    Objetivo:Garantir condições tecnicas e 
                                     para o funcionamento Câmara da Municipal Assegurar
                                    e eficácia efetividade e da Gestão Pública
                                     no Poder Legislativo.
                                    Justificativa:Proporcionar condições as necessárias para funcionamento Câmara da Municipal, visando o desenvolvimento atividades das parlamentares
                                    e
                                    de fiscalização
                                     do Poder Executivo oferecer e à população atendimento
                                    o essencial de e qualidade para encaminhamento, análise e solução dos
                                    mais variados pleitos da comunidade
                                    Público População em Geral.
                                    Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                    01.001.01.031.0011.1.00011.0001 Construção/Reforma do Prédio da Câmara Municipal

                                    2022

                                    200.000,00

                                    2023

                                    200.000,00

                                    2024

                                    300.000,00

                                    2025

                                    200.000,00

                                    01.001.01.031.0011.2.00012.0001 Manutenção
                                     dos Serviços Gerais da Câmara

                                    1.611.020,00

                                    1.925.000,00

                                    2.079.000,00

                                    2.320.000,00

                                    01.001.01.031.0011.2.00022.0002 Manutenção
                                     do Corpo Legislativo

                                    1.078.980,00

                                    1.305.000.00

                                    1.431.000.00

                                    1.700.000.00

                                    01.001.01.031.0011.2.00032.0003Publicação Divulgação e dos Atos Oficiais

                                    20.000,00

                                    50.000,00

                                    50.000,00

                                    100.000,00

                                    01.001.01.031.0011.2.01642.0164 Congresso Recepções Homenagens

                                    90.000,00

                                    120.000,00

                                    140.000.00

                                    180.000.00

                                     

                                    Subtotal3.000.000,003.600.000,04.000.000,004.500.000,00

                                      PREFEITURAMUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 
                                      ESTADO DE MINAS GERAIS
                                      PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                       ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                                       

                                      Programa de Governo:0012 SAÚDE PARA TODOS TOTAL PROGRAMA 77.235.100,00
                                      Objetivo:Aprimorar gerenciamento o  das políticas de promoção à Saúde, através de ações que ampliem a qualidade
                                       de vida dos cidadãos, garantindo atenção qualificada saúde à da mulher e da criança, bem como, políticas para a juventude que visem enfrentar
                                       as causas das violências como, pob as Causas nas(homicídios, acidentes suicídios), e estimulando um envelhecimento ativo e saudável e freando
                                      o crescimento do sobrepeso obesidade e na população.
                                      Justificativa:Melhorar acesso o aos serviços básicos, com ampliação da rede de atendimento, fortalecer e ações de proteção promoção e Saúde. à 
                                      Público Alvo:Populacão em Geral 
                                      Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                      02.014.10.122.0012.1006010060Construção da Sede da Secretaria Municipal de saude

                                      2022

                                      100.000,00

                                      2023

                                      0,00

                                      2024

                                      0,00

                                      2025

                                      0,00

                                      02.014.10.122.0012.1006610066 Aquisicão de Veículos

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.122.0012.1007210072Implantacão de Academias de Saúde

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.122.0012.2019420194Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde

                                      1.500.000,00

                                      4.214.000,00

                                      4.669.000.00

                                      4.300.000.000,00

                                      02.014.10.271.0012.2019520195Contribuicão Previdenciária INSS

                                      1.100.000,00

                                       

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.1006110061Construção  PSF Piedade Severina  de Ávila - Angico

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.10062 10062 Reforma e Ampliação do Posto de Saúde Rural  - Campo Alegre

                                      150.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.1006310063Reforma Manutenção e  das Unidades  de Saúde

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.1006710067Aquisição de Veículos/Motocicleta para PSF Rural 

                                      50.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.1006810068 Aquisição de Equip. e Mob. PSF Piedade Severina de Ávila -Angico

                                      50.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.301.0012.2019620196Assistencia na Rede de Atencão Primaria a Saude  

                                      2.500.000.00

                                      5.143.000.00

                                      7.646.000.00

                                      5.190.000,00

                                      02.014.10.301.0012.2019720197Enfrentamento COVID a 19 e Outras Epidemias

                                      300.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.1006410064 Construcão do Centro de Reabilitacão, Fisio e Hidroginástica

                                      50.000.00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.1006910069Aquisicão de Equip. e Mob. para Centro de Saúde Batista Naves

                                      50.000.00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.1007010070Aquisicão de Ambulancias

                                      100.000.00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.2019820198 Manutencão Centro de Reabilitação, Fisiot. E Hidroginástica

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.2019920199Manutenção do Consórcio AMVAP Saude

                                      396.000,00

                                      596.000,00

                                      890.000.00

                                      620.000,00

                                      02.014.10.302.0012.2020020200Apoio ao SETS

                                      70.000,00

                                      100.000.00

                                      140.000.00

                                      120.000,00

                                      02.014.10.302.0012.2020120201Apoio ao CISTRI

                                      97.000,00

                                      50.000,00

                                      22.600,00

                                      70.000,00

                                      02.014.10.302.0012.2020220202Manut. Atividades do Centro de Saúde Batista Naves

                                      3.700.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.2020320203Manutenção das Ações de Enfrent. a COVID 19 e Outras Epidemias

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.302.0012.2020420204Tratamento Fora do Domicilio

                                      200.000.00

                                      200.000.00

                                      220.000.00

                                      100.000.00

                                      02.014.10.303.0012.2020520205Assistencia Farmacêutica 

                                      464.000,00

                                      598.000,00

                                      1.042.000,00

                                      670.000,00

                                      02.014.10.304.0012.2020620206Vigilancia  Sanitária 

                                      312.000,00

                                      305.000.00

                                      306.000.00

                                      295.000,00

                                      02.014.10.305.0012.1006510065Reforma Ampliação Centro de Zoonoses50.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00
                                      02.014.10.305.0012.1007110071Aquisição de Veículos pra o Centro de Zoonoses

                                      80.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.305.0012.1007310073Implantar Centro de Castracão de Cães e Gatos

                                      100.000.00

                                      0,00

                                       

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.305.0012.2020720207Vigilância Epidemiologica 

                                      502.000,00

                                      1.001.000,00

                                      1.603.500,00

                                      1.020.000,00

                                      02.014.10.305.0012.2020820208Aquisição de Insumos e Imunizante

                                      100.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.305.0012.2020920209Manutencao do Centro de Castraçao  de Caes e Gatos

                                      50.000,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.305.0012.20223 Ações de Proteção Controle e Populacional Cães de e Gatos

                                      60.000,00

                                       

                                      0,00

                                      0,00

                                      02.014.10.306.0012.20210 Segurança Alimentar Nutricional e SAN - 

                                      10.000,00

                                      10.000,00

                                      0,00

                                      20.000,00

                                      02.014.10.122.0012.1.0161 Investimentos Gestão na da Secretaria Municipal
                                       de Saude

                                      0,00

                                      385.000.00

                                      300.000,00

                                      50.000,00

                                      02.014.10.302.0012.2.0226 Manutenção das Atividades de Assistencia Med. Hosp. Amb.

                                      0,00

                                      6.864.000,00

                                      7.084.000,00

                                      6.950.000,00

                                      02.014.10.301.0012.1.0162 Investimentos nas Unidades Básicas de Saude

                                      0,00

                                      450.000,00

                                      400.000,00

                                      500.000,00

                                      02.014.10.302.0012.1.0163  Investimentos Rede na de Serviços Publicos de Saúde

                                      0,00

                                      100.000,00

                                      100.000,00

                                      150.0 .000,00

                                       

                                      Subtotal12.741.000,0020.016.000.0024.423.100.0020.055.000,00

                                        PREFITURA MUICIPAL DE INDIANPOLIS 

                                        ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                        PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

                                        ANEXO 3- DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                                         

                                        Programa de Governo:0014DESENVOLVIMENTO SOCIALTOTAL PROGRAMА:

                                        31.109.000,00

                                        Objetivo:Planejar, organizar, dirigir, coordenar, executar e avaliar as ações setoriais cargo a do Municìpio que visem à erradicação  da pobreza, bem como ao fomento ao e desenvolvimento social da população, por meio de ações relativas ao trabalho e emprego, bem como aquelas destinadas ao cumprimento
                                         das normas referentes aos diretos humanos, assistência à social e à proteção de grupos vulneráveis,
                                         em especial de crianças, adolescentes idosos.
                                        Justificativa:Promover inclusão a do destinatário de assistência social em situação de vulnerabilidade decorrentes da pobreza, privação e/ou fragilização de vínculos afetivos, objetivando  sua inclusão na vida comunitária nas e políticas públicas. Combater fome, a a pobreza e outras formas de privação  das famílias
                                        e promover segurança a alimentar nutricional e o e acesso a rede de serviços públicos de saúde, educação assistência e social, criando possibilidades emancipação de sustentada  dos grupos familiares de e desenvolvimento local. 

                                         

                                        Público AlvoPopulação em Geral.
                                        Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                        02.012.08.122.0014.2.02522.0252Gestao Descentralizada IGD-SUAS

                                        2022

                                        0,00

                                        2023

                                        0,00

                                        2024

                                        24.500,00

                                        2025

                                        0,00

                                        02.012.08.243.0014.1.01691.0169Construção, Ampliaçao, Reforma do Centro de Multiplo Uso 

                                        0,00

                                        0,00

                                        10.000,00

                                        0,00

                                        02.012.08.243.0014.2.00442.0044Manutenção
                                         das atividades de Conselho Tutelar

                                        187.500,00

                                        356.000,00

                                        377.000,00

                                        365.000,00

                                        02.012.08.244.0014.1.01641.0164Implantaçao de empreendimentos Habitacionais 

                                        0,00

                                        13.503.000,00

                                        3.0100.000.00

                                        0,00

                                        02.012.08.244.0014.2.00432.0043 Subvenções Sociais90.000,00100.000,0071.000,00100.000,00
                                        02.012.08.244.0014.2.00672.0067Manutencão das atividades da Secretaria de Assistência Social 

                                        1.358.000,00

                                        2.418.500.00

                                        3.314.500,00

                                        2.895.000.00

                                        02.012.08.244.0014.2.00702.0070Manut. Atividades do FMAS/ PISO MINEIRO 

                                        15.000,00

                                        60.000,00

                                        40.000,00

                                        70.000.00

                                        02.012.08.244.0014.2.00712.0071Manut. Atividades do FMAS/IGDBF

                                        90.500.00

                                        46.500,00

                                        38.000,00

                                        87.000,00

                                        02.012.08.244.0014.2.00732.0073Manut. Atividades do FMAS/IGDBF

                                        388.000,00

                                        404.000.00

                                        450.000.00

                                        455.000.00

                                        02.012.08.244.0014.2.021420124
                                         das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia FIA -

                                        23.000,00

                                        80.000,00

                                        58.000.00

                                        23.000,00

                                        02.012.16.482.0014.1.00141.0014 Morar Melhor

                                        250.000,00

                                        100.000.00

                                         151.000,00

                                        100.000,00

                                         

                                        Subtotal2.402.000,0017.068.000,007.544.000,004.095.000,0

                                         

                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 
                                          ESTADO DE MINAS GERAIS
                                          PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                          ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DE PROGRAMAS, OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$)

                                           

                                          Programa de Governo:0015DESENVOLVIMENTO TURISMO. ESPORTE E TOTAL PROGRAMA 2.624.000,00
                                          Objetivo:Incentivar prática a desportiva população à da zona rural; Promover competições esportivas amadoras
                                           de diversas modalidades; Valorizar e apoiar os atletas e talentos do esporte; Implantar escolinhas esportivas em diversas modalidades, em programas articulados com a ação social,
                                          com especial atenção para as crianças de famílias de baixa renda; Apoiar o esporte nas escolas e os jogos estudantis; Promover campeonatos e eventos esportivos e de lazer na zona rural; Incentivar o esporte amador; Estimular a prática de esportes ligados à natureza, promovendo o ecológico; Propiciar o acesso das pessoas com deficiência e dos idososao esporte e ao lazer; Criação de novos espaços públicos para
                                          prática de esportes radicais; Disponibilizar materiais de qualidade estrutura e apropriada que estimulem uma prática esportiva continuada, para várias modalidades esportivas para e as diversas faixas etárias; Ampliar a oferta de materiais estrutura e adequada ao programa de escolinha de futebol; Realizar as manutenções das instalações  do Ginásio Poliesportivo Jorge Rafael e a reforma e manutenção
                                           do Estádio Municipal Sérgio Pacheco; Construção de quadras de esporte e campo de futebol society; Promover parcerias com instituições de ensino, academias com e a turismo comunidade para a implementação novos de projetos de esporte e lazer. 
                                          Justificativa:Atender à demanda esportiva do município, valorizando desportista o oportunizando e sua a participação em torneios esportivos regionais, Fomento ao esporte, lazer e ao exercício físico. Desenvolver atividades para incentivar turismo o local.
                                          Público Alvo:

                                          Populacão em Geral  

                                          Funcional ProgramáticaAcãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRA
                                          02.010.23.695.0015.2.02512.0251Realização de Eventos  Turísticos 

                                          2022

                                          0,00

                                          2023

                                          0,00

                                          2024

                                          27.000,00

                                          2025

                                          0,00

                                          02.010.27.812.0015.2.00242.0024Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e lazer 

                                          360.000.00

                                          630.000,00

                                          957.000,00

                                          650.000,00

                                           

                                          Subtotal360.000,00630.000,00984.000,00650.000,00
                                            PREFETURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 
                                            ESTADO DE MINAS GERAIS
                                            PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                            ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS - Em reais (R$)

                                             

                                            Programa de Governo:0016 MERENDA SAUDAVELTOTAL PROGRAMA 1.988.000,00
                                            Objetivo:Garantir a manutenção e a qualidade da merenda e reduzir a carência nutricional de alimentação básica.
                                            Justificativa:Manter os programas suplementares de alimentação escolar para todos os alunos da rede pública municipal de ensino.
                                            Público Alvo Populacão em Geral 
                                            Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRA
                                            02.003.12.122.0016.2.00782.0078 Manutenção das Atividades Merenda 

                                            2022

                                            850.000,00

                                            2023

                                            178.000,00

                                            2024

                                            750.000,00

                                            2025

                                            210.000,00

                                             

                                            Subtotal850.000.00178.000,00750.000,00210.000,00

                                             

                                             

                                            Programa de Governo:0018 TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL PROGRAMA:33.598.000,00
                                            Objetivo:Manutenção do transporte escolar dos alunos da rede municipal de ensino, possibilitando o desenvolvimento dos Alunos .
                                            Justificativa:Oferecer transporte escolar aos alunos da rede pública municipal da zona urbana e Rural .
                                            Público AlvoPopulacão em Geral.
                                            Funcional ProgramáticaAçãoDescrição  das Ações de Governo

                                            METAS  FINANCEIRAS
                                            02.003.12.361.0018.2.00812.0081Manuteção  do Transporte Escolar

                                            2022

                                            1.356.000.00

                                            2023

                                            10.901.000,00 

                                            2024

                                            10.201.000,00

                                            2025

                                            11.140.000,00

                                             

                                            Subtotal1.356.000.0010.901.000,0010.201.000,0011.140.000,00

                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANOPOLIS 

                                              ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                              PLANO PURIANUAL 2022 A 2025

                                              ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO PROGRAMAS, DE OBJETIVOS, JUSTIFICATIVAS, PÚBLICO ALVO, AÇÕES E METAS Em - reais (R$)

                                              Programa de Governo:9999 RESERVA DE CONTINGENCIATOTAL PROGRAMА:2.844.280,00
                                              Objetivo:Atender passivos contingentes outros e riscos e eventos fiscais imprevistos
                                              Justificativa:Atender passivos contingentes outros e riscos e eventos fiscais imprevistos.
                                              Público Alvo Populacão em Geral 
                                              Funcional ProgramáticaAçãoDescrição das Ações de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                              02.002.99.999.9999.9.09999.0999Reserva  de Contingência

                                              2022

                                              1.084.280,00

                                              2023

                                              300.000,00

                                              2024

                                              1.050.000,00 

                                              2025

                                              400.000,00

                                               

                                              Subtotal0300.000.001.050.000,00400.000.00

                                               

                                              TOTAL54.214.000,0100.000.000,00105.000.000,00106.000.000,00

                                               

                                              TOTAL DE RECURSOS PARA QUADRIÊNIO 365.214.000,00
                                                PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO AÇÕES DAS GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS
                                                 Em - reais (R$)

                                                 

                                                Funcional ProgramáticаProgramaAcãoDescrição das Ações de GovernoPRODUTOUNIDADE DE MEDIDAMETAS FISICASMETAS FINANCEIRAS
                                                01.001.01.031.0011.1.000100111.0001Construção/Reforma Prédio do da Câmara MunicipalConstrução/Reforma Servicos

                                                2022

                                                1

                                                2023

                                                1

                                                2024

                                                1

                                                2025

                                                1

                                                2022

                                                200.000,00

                                                2023

                                                200.000,00

                                                2024

                                                300.000,00

                                                2025

                                                200.000,00

                                                01.001.01.031.0011.2.00010012.0001Manutenção dos Serviços Gerais da CâmaraAções RealizadaServicos

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1.611.020,00

                                                1.925.000,0

                                                2.079.000,00

                                                2.320.000,00

                                                01.001.01.031.0011.2.000200112.0002 Manutenção do Corpo LegislativoAções RealizadasServicos

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1.078.980,00

                                                1.305.000,00

                                                 1.431.000.00

                                                1.700.000,00

                                                01.001.01.031.0011.2.000300112.0003Publicação Divulgação e dos Atos OficiaisAtos DivulgadosServicos

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                20.000,00

                                                50.000,00

                                                50.000,00

                                                100.000,00

                                                01.001.01.031.0011.2.016400112.0164Congresso, Recepções Homenagens.  Congresso, Recepções Homenagens  Realizadas Unidade

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                90.000,00

                                                120.000,00

                                                140.000,00

                                                180.000,00

                                                02.001.04.122.0001.2.000600012.0006Manutenção das Atividades da Secretaria de GovernoAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1.565.500,0

                                                1.800.000,00

                                                1.646.000.00

                                                1.900.000,00

                                                02.002.04.122.0001.2.001000012.0010 Manutenção das Atividades da Administração FinançasAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                5.820.220,00

                                                12.185.040,00

                                                10.215.300,00

                                                15.794.000,00

                                                02.002.04.122.0001.1.017000011.0170Construção do Centro AdministrativoObras RealizadasUnidade

                                                0

                                                0

                                                1

                                                0

                                                0,00

                                                0,00

                                                161.000,00

                                                0,00

                                                02.002.04.122.0001.2.002900012.0029Manut. Cooperação Mútua AMVAPCooperação Realizada Serviços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                120.000,00

                                                85.000,00

                                                96.000,00

                                                95.000,00|

                                                02.002.06.181.0001.2.0064 00012.0064Manut. Convênios com Polícia MilitarConvênios MantidosServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                28.500,00

                                                28.500,00

                                                0,00

                                                45.000,00

                                                02.002.04.122.0001.2.022700012.0227Manutenção do Convenio CIDES PROCONConvênios MantidosServiços

                                                0

                                                0

                                                1

                                                0

                                                0,00

                                                0,00

                                                23.700,00

                                                0,00

                                                02.002.06.181.0001.2.016800012.0168Manut. Convênios com Polícia Militar de TrânsitoConvênios MantidosServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                76.000,00

                                                20.000,00

                                                10.500,00

                                                30.000,00

                                                02.002.06.182.0001.2.025000012.0250Manter Convenio CIDES CIRRDConvênios MantidosServiços

                                                0

                                                0

                                                1

                                                0

                                                0,00

                                                0,00

                                                29.200,00

                                                0,00

                                                02.002.99.999.9999.9.0999 99999.0999Reserva de Contingência  Reserva Mantida Serviços11111.084.280,00300.000,001.050.000,0400.000,00
                                                02.003.12.361.0007.1.0159 00071.0159Construção/Reforma/Ampliação Escolas de Municipais Convênios MantidosServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1.500.000,00

                                                10.000,00

                                                500.000,00

                                                20.000,00

                                                02.003.12.361.0007.2.021600072.0216Capacitação , treinamento e ormação de Proissionais da educção Reserva Mantida Serviços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                13.000,00

                                                13.000,00

                                                13.000,00

                                                13.000,00

                                                02.003.12.122.0016.2.007800162.0078Manutenção das Atividades Merenda EscolarAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                850.000,00

                                                178.000,00

                                                750.000,00

                                                210.000,00

                                                02.003.12.361.0007.2.004100072.0041Manutencão das Atividades do Ensino FundamentalAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                2.961.000,00

                                                8.341.000,0

                                                11.228.000,00

                                                8.600.000,0

                                                02.003.12.365.0007.20211000720211Manutenção das Atividades do Ensino Infantil -Creche Atividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                250.000,00

                                                2.611.000,00

                                                2.612.000.0

                                                2.700.000,00

                                                02.003.12.365.0007.20212 000720212Manutenção  das Atividades do Ensino Infantil-Pré Escola Atividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                150.000,001.322.000,002.495.000,0001.340.000,0
                                                02.003.12.366.0007.2.021300072.0213 Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos EJA - Atividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                44.000,001.171.000,001.060.000,001.230.000,00
                                                02.003.12.367.0007.2.021700072.0217Manutenção das Atividades da Educação Atividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                21.000,000,000,000,00
                                                02.003.12.367.0007.2.022800072.0228Manutenção das Atividades da Educação EspecialAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                 

                                                0,000,002.225.000,000,00
                                                02.003.12.361.0007.2.004600072.0046Manutenção das Ações com Rec. QSEAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                370.000,00412.000,00400.000,00425.000,00
                                                02.003.12.361.0007.2.008200072.0082 Manutenção das atividades do FUNDEBAtividades RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                5.303.000,000,000,000,00
                                                02.003.12.361.0007.2.017100072.0171 Manutenção Programa do Inova EscolaAções RealizadasServiços

                                                1

                                                1

                                                1

                                                1

                                                280.000,0020.000,0020.000,0020.000,00
                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                  ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                  PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                  ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS
                                                   - Em reais (R$)

                                                   

                                                  02.003.12.122.0007.2.022500072.0225Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de EducaçãoAção AdministrativaPorcentagem11110,001.486.100,003.036.000,001.500.000,00
                                                  02.003.12.361.0018.2.008100812.0081Manutenção do Transporte Escolar Ações RealizadasServiços11111.356.000,0010.901.000,0010.201.000,0011.140.000,00
                                                  02.003.12.365.0007.1.016500071.0165Construção Reforma Ampliação e de Unidade de EnsinoObras RealizadasServiços10100,000,0020.000,000,00
                                                  02.004.04.122.0006.2.017200062.0172Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral Município do Atividades RealizadasServiços1111490.500,00122.800,00143.000,00140.000,00
                                                  02.006.15.451.0010.1.016000101.0160 Obras de Infraestrutura Obras RealizadasServiços1111800.000,00300.000.00300.000.0011.400.000,00
                                                  02.006.15.451.0010.1.004000101.0040Manutenção e Expansão de Rede de lluminação PúblicaRede Mantida e AmpliadaServiços1111150.000,00300.000,00500.000,0350.000,00
                                                  02.006.15.452.0010.1.001600101.0016Construção de portal de entrada da cidadeConstrução/Reforma RealizadaServiços1 01150.000,00300.000,000,00330.000,00
                                                  02.006.15.452.0010.1.0180 00101.0180 Construção portal de de entrada da cidadeConstrução/Reforma Realizada Serviços00100,00,0110.000,00,00
                                                  02.006.15.452.0010.1.015800101.0158Construção de Velório MunicipalConstrução/Reforma RealizadaServiços1111150.000,0010.000,000,000,00
                                                  02.006.15.452.0010.2.001600102.0016Manutenção
                                                   das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos
                                                  Atividades RealizadasServiços11115.126.000,006.941.000,007.717.000,07.000.000,00'
                                                  02.006.15.452.0010.2.014800102.0148 Manutenção Pontos de lluminação -CIDES Consórcios MantidosServiços1111450.000,0030.000,0035.000,0050.000,00
                                                  02.006.15.452.0010.2.015700102.0157Manutenção Pontos de lluminação -CIDESConvênios MantidosServiços111116.500,0024.000,00109.000,0035.000,00
                                                  02.007.04.122.0004.2.017400042.0174Manutenção Convenio CIDES Atividades RealizadasServiços1111384.500,001.320.000,002.056.000,001.350.000,00
                                                  02.007.17.512.0004.2.01500042.0154Manutenção  das Atividades da Sec. Meio Ambiente PlanejamentoAtividades RealizadasServiços1111101.500,00445.000,00275.000,0О210.000,00
                                                  02.007.18.542.0001.2.006600042.0066ManutençãoAtividades da Estação de Tratamento de EsgotoConvênios MantidosServiços111156.000,0021.000,000.0025.000,00
                                                  02.007.18.542.0001.2.023500012.0235Manter Convênios com Polícia AmbientalConvênios MantidosServiços00100,000,0020.000,000,00
                                                  02.007.18.542.0004.2.015300042.0153Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust. RIDESConsórcios MantidosServiços1111109.500,0086.500,00117.000,0095.000,00
                                                  02.008.20.606.0003.2.003400032.0034Manut. Convênio com EMATERConvênios MantidosServiços1111150.000,00110.000,00120.000,0120.000,00
                                                  02.008.20.606.0003.2.022900032.0229Contribuição Sindicato ao RuralContribuiçãoServiços00100,000,0060.000,000,00
                                                  02.008.20.608.0003.2.00100032.0019Manut. Ativ. Sec. de Agricultura PecuáriaAções RealizadasServiços11111.690.000,002.264.000,002.520.000,002.350.000,00
                                                  02.008.20.608.0003.2.022200032.0222Apoio ao pequeno produtor produtor e
                                                   em regime de economia Familiar
                                                  Ações RealizadasServiços1111150.000,000,000,000,00
                                                  02.008.20.608.0003.2.016900032.0169Manutenção serviço SIMCAções RealizadasServiços111161.000,0080.000,0028.200,0090.000,00
                                                  02.009.26.782.0010.2.002100102.0021Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e TransportesAtividades RealizadaServiços11111.796.000,002.488.000,003.281.000.002.720.000,00
                                                  02.010.23.695.0015.2.025100152.0251 Realização Eventos turisticosAtividades RealizadasServiços00100,000,0027.000,000,00
                                                  02.010.27.812.0015.2.002400152.0024Manut. Atividades da Secretaria Turismo, Esporte e LazerAtividades RealizadasServiços1111360.000,0,00630.000,00957.000,00650.000,00
                                                  02.011.13.391.0002.2.003000022.0030Manut. Atividades da Sec. De CulturaAtividades RealizadasServiços1111448.500,00995.800,00565.000,00800.000,00
                                                  02.011.13.391.0002.1.016800021.0168Restauração Revitalização e  da Casa da CulturaConstrução/Reforma Realizada Serviços00100,000,0010.000,000,00
                                                    PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                    ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                    PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                    ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS - Em reais (R$)

                                                     

                                                    02.011.13.392.0002.2.003100022.0031Festividades MunicipaisFestividades RealizadasServiços1111219.500,002.096.500,002.113.000,004.000.000,00
                                                    02.011.13.392.0002.2.015000022.0150 Subvenções Sociais para Entidades CulturaisSubvenções MantidasServiços111111.000,00,000,000,00
                                                    02.011.13.391.0002.2.021500022.0215 Manutenção
                                                     do Museu Cultura
                                                    Atividades RealizadasServiços111113.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
                                                    02.012.08.122.0014.2.025200142.0252Gestão Descentralizada IGD-SUASAtividades RealizadaServiços00100,000,0024.500,000,00
                                                    02.012.08.243.0014.1.016900141.0169Construção, Ampliação Reforma e
                                                     do Centro de Múltiplo Uso 

                                                    Construção/Reforma Realizada

                                                    Serviços00100,000,0010.000,000,00
                                                    02.012.08.243.0014.2.004400142.0044Manutenção das atividades de Conselho Atividades RealizadasServiços1 11187.500,00356.000,00377.000,00365.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.1.016400141.0164Implantação de Empreendimentos Habitacionais Construção/Reforma Serviços11100,0013.503.000,003.010.000,000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.004300142.0043Subvenções Construção/Reforma  RealizadaServiços111190.000,00100.000,0071.000,00100.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.006700142.0067Manutenção
                                                     das atividades da Secretaria de Assistência Social 
                                                    Subvenções Serviços11111.358.000,002.418.500,003.314.500,002.895.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.007000142.0070Manut. Atividades do FMAS/PISO MINEIROtividades RealizadasServiços111115.000,0060.000,0040.000,0070.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.007100142.0071Manut. Atividades do FMAS/IGDBFtividades RealizadasServiços111115.000,0046.500,0038.000,0087.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.007300142.0073Manut. Atividades do FMAS/PSBAtividades RealizadasServiços1111388.000,00404.000.00450.000,00455.000,00
                                                    02.012.16.482.0014.1.001400141.0014Programa Morar MelhorAções RealizadasServiços111 250.000,00100.000,00151.000,00100.000,00
                                                    02.012.08.244.0014.2.021400142.0214Manutenção
                                                     das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia -FIA 
                                                    Ações RealizadaServiços111123.000,0080.000,0058.000,0023.000,00
                                                    02.013.04.124.0001.2.017300012.0173Manutenção das da At Atividades da Controladoria-Geral Município do Municipio Atividades RealizadasServiços1111395.000,00154.760,00165.000,00160.000,00
                                                    02.014.10.122.0012.10060001210060Construção
                                                     da Sede da Secretaria Municipal
                                                     de Saúde 
                                                    Unidade ConstruídaUnidade1111100.000,000,000,000.00
                                                    02.014.10.122.0012.10096001210066Aquisicão de VeículosVeiculos AdquiridosUnidade1111100.000,000,000,000.00
                                                    02.014.10.122.0012.10072001210072 Implantação de Academias
                                                     de Saúde 
                                                    Academias ImplantadasUnidade1111 0,000,000.00
                                                    02.014.10.122.0012.20194 001220194Gestão das Atividades da Secretaria Municipal
                                                     de Saúde
                                                    Ação AdministrativaPorcentagem11111.500.000,004.214.000,004.669.000,004.300.000,00
                                                    02.014.10.271.0012.20195 001220195Contribuição Previdenciária ao INSSContribuição DevidaPorcentagem11111.100.000,000,000,000,00
                                                    02.014.10.301.0012.10061001210061Construção
                                                     PSF Piedade Severina
                                                     de Ávila -Angico 
                                                    Unidade contruidaUnidade1111100.000,000,000,000,00
                                                    '02.014.10.301.0012.10062001210062Reforma Ampliação e
                                                     do Posto de Saúde Rural - Campo Alegre
                                                    Unidade ReformadaUnidade1111150.000,000,000,000,00
                                                    02.014.10.301.0012.10063001210063Reforma e Manutenção
                                                     das Unidades
                                                     de Saúde 
                                                    Unidade ReformadaUnidade1111100.000,000,000,000,00
                                                    02.014.10.301.0012.10067001210067Aquisição de Veículos/Motocicleta para PSF  Veiculos AdquiridosUnidade111150.000,000,000,000,00
                                                    02.014.10.301.0012.10068001210068Aquisição de Equipamentos Mobiliario e PSF Piedade Severina
                                                     de Ávila- Angico 
                                                    Veiculos AdquiridosUnidade11 150.000,000,000,000,00
                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                      ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                      PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                      ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO AÇÕES DAS GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS Em - reais (R$)

                                                       

                                                      Funcional ProgramáticaPrograma AçãoDescrição das Ações de GovernoPRODUTOUNIDADE DE MEDIDAMETAS FISICASMETAS FINANCEIRAS FINANCEIRA
                                                      02.014.10.301.0012.20196001220196Assistencia na Rede de Atenção Primaria SaudePessoas AtendidasNúmero atendimentos

                                                      2022

                                                      1

                                                      2023

                                                      1

                                                      2024

                                                      1

                                                      2025

                                                      1

                                                      2022

                                                      2.500.000,00

                                                      2023

                                                      5.143.000,00

                                                      2024

                                                      7.646.000,00

                                                      2025

                                                      5.190.000,00

                                                      02.014.10.301.0012.20197001220197Enfrentamento COVID a 19 e Outras Epidemias Ação AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      300.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.10064001210064onstrução
                                                       do Centro de Reabilitação, Fisioterapia Hidroginástica
                                                      Unidade Construída Unidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      50.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.10099001210069Aquisição de Equipamentos Mobiliário e para Centro de Saúde Batista Naves Equipamentos AdquiridosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      50.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.10070001210070Aquisição de AmbulanciasAmbulâncias Adquiridas Unidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      100.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.20198001220198Manutenção
                                                       do Centro de Reabilitação, Fisioterapia Hidroginástica
                                                      Pessoas AtendidasUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      100.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.20199001220199Manutenção do Consórcio AMVAP SaudeAção AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      396.000,00

                                                      596.000,00

                                                      890.000,00

                                                      620.000,00

                                                      02.014.10.302.0012.20200001220200Apoio ao SETSAcão AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      70.000,00

                                                       100.000,00

                                                      140.000,00

                                                      120.000,0

                                                      02.014.10.302.0012.20201001220201Apoio ao CISTRIAção Administrativa Porcentagem 

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      97.000,00

                                                      50.000,00

                                                      22.600,00

                                                      70.000,00

                                                      02.014.10.302.0012.20202001220202Manut. Atividades
                                                       do Centro de Saúde Batista Naves 
                                                      Procedimentos Ambulatoriais Realizados Número de Procedimentos

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      3.700.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.20203001220203Manutenção
                                                       das Ações de Enfrentamento COVID a 19 e Outras Epidemias 
                                                      Ação Administrativa Porcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      100.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.302.0012.20204001220204Tratamento Fora do DomicilioAtendimentos RelizadosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      200 .000,00

                                                      200.000,00

                                                      220.000,00

                                                      100.000,00

                                                      02.014.10.303.0012.20205001220205Assistencia FarmacêuticaAção AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      464.000,00

                                                      598.000,00

                                                      1.042.000,00

                                                      670.000.00

                                                      02.014.10.304.0012.20206001220206Vigilancia Sanitária Ação AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      312.000,00

                                                      305.000,00

                                                      306.000,0

                                                      295.000,00

                                                      02.014.10.305.0012.10065001210065Reforma e Ampliação
                                                       do Centro de Zoonoses
                                                      Unidade ReformadaUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      50.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.305.0012.10071001210071Aquisição de Veículos pra o Centro de ZoonoseVeiculos AdquiridosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      80.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.305.0012.10073001210073Implantar Centro de Castração
                                                       de Cães e Gatos
                                                      Animais CastradosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      100.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.305.0012.20207001220207Vigilância EpidemiologicaAção AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      502.000,001.001.000,001.603.500,00

                                                      1.020.000,00

                                                      02.014.10.305.0012.20208001220208Aquisição de Insumos ImunizantesAção AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      100.000,00

                                                      0,000,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.305.0012.20209001220209Manutençao
                                                       do Centro de Castraçao
                                                       de Caes e Gatos
                                                      Animais CastradosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      50.000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0.00

                                                      02.014.10.305.0012.20223001220223Ações de Proteção e Controle Populacional
                                                       de Cães e Gatos
                                                      Animais ControladosUnidade

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      60.00000,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      0,00

                                                      02.014.10.306.0012.20210001220210Segurança Alimentar Nutricional-SANPessoas AtendidasNúmero  de atendimento 

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      10.000,00

                                                      10.000,00

                                                      0,00

                                                      20.000,00

                                                      02.014.10.122.0012.10161001210161 Investimentos Gestao na da Secretaria Municipal
                                                       de 
                                                      Ação AdministrativaPorcentagem

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      1

                                                      0,00

                                                      385.000,00

                                                      300.000,00

                                                      50.000,00

                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                        ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                        PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                        ANEXO 4 - DEMONSTRATIVO DAS ACÕES GOVERNAMENTAIS, PRODUTOS, UNIDADES DE MEDIDAS, METAS FISICAS E FINANCEIRAS - Em reais (R$)

                                                         

                                                        Funcional ProgramáticaProgramaAcãoDescrição das Ações de GovernoPRODUTOUNIDADE DE MEDIDA    METAS FISICASMETAs FINANCEIRAS 
                                                        02.014.10.302.0012.20204001220204Tratamento Fora do DomicilioAtendimentos Realizados Unidade

                                                        2022

                                                        1

                                                        2023

                                                        1

                                                        2024

                                                        1

                                                        2025

                                                        1

                                                        2022

                                                        200.000,00

                                                        2023

                                                        200.000,00

                                                        2024

                                                        220.000,00

                                                        2025

                                                        100.000,00

                                                        02.014.10.303.0012.20205001220205 Assistencia FarmacêuticaAção AdministrativaPorcentagem 

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        464.000.00

                                                        598.000,00

                                                        1.042.000,00

                                                        670.000,00

                                                        02.014.10.304.0012.20206001220206Vigilancia SanitáriaUnidade ReformadaPorcentage

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        312.000,00

                                                        305.000,00

                                                        306.000,00

                                                        295.000,00

                                                        02. 014.10.305.0012.10065 10065Reforma Ampliação e do Centro de ZoonosesUnidade ReformadaUnidade

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        50.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.305.0012.10071 10071Aquisição de Veículos pra o Centro de ZoonosesVeiculos AdquiridoUnidade

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        80.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.305.0012.10073  10073Implantar Centro de Castração de Cães e GatosAnimais CastradosUnidade

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        100.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.305.0012.20207  20207Vigilância EpidemiologicaAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        502.000,00

                                                        1.001.000,00

                                                        1.603.500,00

                                                        1.020.000,00

                                                        02.014.10.305.0012.20208 20208Aquisição de Insumos e ImunizantesAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        100.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.305.0012.20209 20209Manutençao do Centro de Castraçao de Caes e GatosAnimais ControladosUnidade

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        50.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.305.0012.20223 20223Ações de Proteção Controle e Populacional de Cães e Gatos Animais ControladosUnidade

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        60.000,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        0,00

                                                        02.014.10.306.0012.20210 20210Segurança Alimentar Nutricional e SAN - Pessoas AtendidasNúmero de Atendimentos 

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        10.000,00

                                                        10.000,00

                                                        0,00

                                                        20.000,00

                                                        02.014.10.122.0012.10161 10161Investimentos Gestao na da Secretaria Municipal de SaúdeAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        0,00

                                                        385.000,00

                                                        300.000,00

                                                        50.000.00

                                                        02.014.10.302.0012.20226001220226 Investimentos Gestao na da Secretaria Municipal de SaúdAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        0,00

                                                        6.864.000,00

                                                        7.084.000,00

                                                        6.950.000,00

                                                        02.014.10.301.0012.10162001210162Investimentos nas Unidades Básicas de SaudeAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        0,00

                                                        450.000,00

                                                        400.000,00

                                                        500.000,00

                                                        02.014.10.302.0012.10163001210163Investimentos Rede na de Serviços Públicos de SaúdeAção AdministrativaPorcentagem

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        1

                                                        0,00

                                                        100.000,00

                                                        100.000,00

                                                        150.000,00

                                                         

                                                        TOTAL GERAL54.214.000,00100.000.000,00105.000,000,00 106.000.000,00

                                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

                                                          ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                                          PLANO PLURIAUAL 2022 A 2025

                                                          ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO AÇÕES DAS GOVERNAMENTAIS UNIDADES POR ORÇAMENT NTÁRIAS Em - reaisais (R$)

                                                           

                                                          Unidade Orçamentária:02.001Secretaria Municipal de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                                          Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                          02.001.04.122.0001.2.00060001
                                                          Manutenção das Atividades da Secretaria de Governo
                                                          1.565.500,001.800.000.0 1.646.000.001.900.000,00

                                                           

                                                          Subtotal1.565.500,001.800.000,001.646.000,001.900.000,00

                                                           

                                                           

                                                           

                                                          Unidade Orçamentária:02.002Secretaria Municipal de GovernoMETAS FINANCEIRAS
                                                          Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                          02.002.04.122.0001.2.001000012.0010Manutenção das Atividades da Administração  e Finanças6.820.220.0012.185.040,0010.215.300,0015.794.000,00
                                                          02.002.04.122.0001.1.017000011.0170Construção  do Centro Administrativo0,000,00161.000,000,00
                                                          02.002.04.122.0001.2.002900012.0029Manut. Cooperação Mútua AMVAP120.000,0085.000,0096.000,0095.000,00
                                                          02.002.06.181.0001.2.006400012.0064 Manut. Convênios com Polícia Militar28.500,0028.500,0010.500,0045.000,00
                                                          02.002.04.122.0001.2.022700012.0227Manut. Do Convenio CIDES PROCON0,000,0023.700,000.00
                                                          02.002.06.181.0001.2.016800012.0168Manut. Convênios com Polícia Militar de Trânsito76.000.0020.000,00,0030.000,00
                                                          02.002.06.182.0001.2.025000012.0250Manter Convenio CIDES CIRRD0,000.0029.200.000,00
                                                          02.002.99.999.9999.9.099999999.0999Reserva de Contingência1.084.280.00300.000,001.050.000,00400.000,00

                                                           

                                                          Subtotal8.129.000.0012.618.540,0011.585.700,0010.364.000.00

                                                           

                                                          Unidade Orçamentária:02.003Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de EducaçãoMETAS FINANCEIRAS
                                                          Funcional ProgramáticaProgramaAcão Descrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                          02.003.12.361.0007.1.015900071.0159Construcão/Reforma/Ampliacão Escolas de Municipais1.500.000,0010.000,00500.000.0020.000,00
                                                          02.003.12.365.0007.1.016500071.0165Construção, Reforma e Ampliacão de Unidades de ensino0,000,0020.000,000,00
                                                          02.003.12.361.0007.2.004100072.0041 Manutenção  das Atividades do Ensino Fundamental2.961.000,008.341.000.0011.228.000,008.600.000,00
                                                          02.003.12.361.0007.2.004600072.0046Manutenção das Acões com Rec. QSE370.000.00412.000,00400.000.00425.000,00
                                                          02.003.12.361.0007.2.008200072.0082Manutenção das atividade  do FUNDEB5.303.000.000,000,000,00
                                                          02.003.12.361.0007.2.017100072.0171Manutencção do Programa Inova Escola280.000.0020.000,0020.000,0020.000,00

                                                           

                                                            PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 
                                                            ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                            PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                            ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADES POR ORÇAMENTÁRIAS reais Em - reais (R$)

                                                             

                                                            02.003.12.361.0007.2.021600072.0216Capacitação, Treinamento Formação e Continuada de Profissionais da Educação13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
                                                            02.003.12.365.0007.2021100072021Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Creche - 250.000,002.611.000,002.612.000.002.700.000,00
                                                            02.003.12.365.0007.20212000720212 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil Pré - Escola150.000,001.322.000,002.495.000,001.340.000,00
                                                            02.003.12.366.0007.2.021300072.0213Manutenção das Atividades da Educação de Jovens e Adultos - EJA 44.000,001.171.000,001.060.000,001.230.000,00
                                                            02.003.12.367.0007.2.021700072.0217Manutencão das Atividades da Educacão Especial 21.000,000,000,000,00
                                                            02.003.12.367.0007.2.022800072.0228 Manutenção das Atividades da Educação Especial 0,000,002.225.000.00 
                                                            02.003.12.122.0016.2.007800162.0078Manutenção das Atividades Merenda Escolar 850.000,00178.000,00750.000.00210.000,00
                                                            02.003.12.361.0018.2.008100182.0081Manutenção do Transporte Escolar 1.356.000,0010.901.000,0010.201.000.0011.140.000.00
                                                            02.003.12.122.0007.2.022500072.0225Manutencão das Atividades da Secretaria M. Educacão0,001.486.100,003.036.000.001.500.000.00

                                                             

                                                            SUBTOTAL 13.098.000.0026.465.100.0.0 34.560.000,0027.198.000.00

                                                             

                                                             

                                                             

                                                            Unidade Orçamentária:02.004Procuradoria-Geral MunicípioMETAS FINANCEIRAS
                                                            Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                            02.004.04.122.0006.2.017200062.0172Manutenção das Atividades da Procuradoria-Geral do  Municipio 490.500,0 0,00 122.800.00143.000,00140.000,00

                                                             

                                                            Subtotal490.500.00122.800.00143.000,00140.000,00

                                                             

                                                             

                                                             

                                                              PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOIS 
                                                              ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                              PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

                                                              ANEXO 5- DEMONSTRATIVO AÇÕES DAS GOVERNAMENTAIS UNIDADES POR ORÇAMENTÁRIAS reais Em - (R$)

                                                               

                                                              Unidade Orçamentária:02.006Secretaria Municipal de Obras e Serviços PúblicoMETAS FINANCEIRAS 
                                                              Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescricão das Acões de Governo2022202320242025
                                                              02.006.15.451.0010.1.004000101.0040Manutenção Expansão e de Rede de lluminação Pública 150.000,00300.000,00500.000,00350.000.00
                                                              02.006.15.451.0010.1.016000101.0160Obras de Infraestrutura Urbana 800.000.00300.000.00300.000.0011.400.000,00
                                                              02.006.15.452.0010.1.001600101.0016Construção de portal de entrada da cidade150.000,00300.000,000,003330.000,00
                                                              02.006.15.452.0010.1.018000101.0180Construção de portal de entrada da cidade0,000,00110.000,000,00
                                                              02.006.15.452.0010.1.0158 00101.0158Construcão de Velório Municipal150.000,0010.000,000.000.00
                                                              02.006.15.452.0010.1.018000101.0180Construção /Reforma /Ampliação e Manut. Prdios Públicos 0,000,000,000,00
                                                              02.006.15.452.0010.2.001600102.0016Manutenção das Ativ. da Sec. de Obras e Serviços Públicos5.126.000,006.941.000,007.717.000,007.000.000,00
                                                              02.006.15.452.0010.2.014800102.0148 Manutenção Pontos de lluminação 450.000,0030.000,0035.000,0050.000,00
                                                              02.006.15.452.0010.2.0157 00102.0157Manutencão Convenio CIDES 16.500.0024.000.00109.000,0035.000,00

                                                               

                                                              Subtotal6.842.500,07.905.000,008.771.000,0019.165.000,00

                                                               

                                                               

                                                              Unidade Orçamentaria 02.007Secretaria Municipal de Meio Ambiente e PlanejamentoMETAS FINANCEIRA
                                                              Funcional ProgramáticaPrograma AçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                              02.007.04.122.0004.2.017400042.0174Manutenção das Atividades da Sec. Meio Ambiente e Planejamento 384.500,001.320.000,002.056.000,001.350.000,00
                                                              02.007.17.512.0004.2.015400012.0154Manutenção Atividades da Estação de Tratamento de 101.500,00445.000,00275.000,00210.000,00
                                                              02.007.18.542.0001.2.006600042.0066Manut. Convênios com Polícia Ambienta56.000.0021.000.000.0025.000,00
                                                              02.007.18.542.0004.2.023500042.0235Manter Convenio com a Policia Ambiental 0.000,0020.000,000.00
                                                              02.007.18.542.0004.2.0153 000042.0153Consórcio Intermunicipal Região Integrada de Desenv. Sust.- RIDES109.500,0086.500,00117.000,0095.000,00

                                                               

                                                              Subtotal651.500.001.872.500.002.4668.000,001.680.000,00

                                                                PREFITURA MUNICIPAL DE INDIANPOLIS 

                                                                ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                                                PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

                                                                ANEXO 5  - DEMONTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNDADES ORÇAMENTARIAS - Em reais (R$)

                                                                 

                                                                Unidade Orçamentária:02.00Secretaria Municipal de Agricultura METAS FINANCEIRAS
                                                                Funcional ProgramáticaProgramaAcãoDescricão das Acões de Governo2022202320242025
                                                                02.008.20.606.0003.2.003400032.0034 Manut. Convênio com EMATER150.000,00110.000,00120.000,00120.000,00
                                                                02.008.20.606.0003.2.022900030.0229 Contribuição Sindicato ao Rural 0,000,0060.000,000,00
                                                                02.008.18.542.0001.2.006800012.0068Manut. Convênios com Polícia Ambiental 0,000,000,000,00
                                                                02.008.20.608.0003.2.001900032.0019Manut. Ativ. Sec. de Agricultura Pecuária1.690.000,002.264.000,002.520.000,002.350.000,00
                                                                02.008.20.608.0003.2.022200032.0222

                                                                Apoio ao pequeno produtor  em regime econ.

                                                                 

                                                                familiar

                                                                0,000,000,000,00
                                                                02.008.20.608.0003.2.016900032.0169Manutenção serviço SIMC - 61.000,0080.000,0028.200.0090.000,00

                                                                 

                                                                Subtotal2.051.000,002.454.000,002.728.200,002.560.000,00

                                                                 

                                                                Unidade Orçamentária:02.009Secretaria Municipal de Trânsito eTransportesMETAS FINANCEIRAS
                                                                Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                                02.009.26.782.0010.2.002100102.0021Manut. Ativ. da Secretaria de Trânsito e Transportes1.796.000,002.488.000.003.281.000.002.720.000,00

                                                                 

                                                                Subtotal1.796.000,002.488.0000,003.281.000.002.720.000.00

                                                                 

                                                                 

                                                                Unidade Orçamentária:02.009Secretaria Municipal de Trânsito eTransportesMETAS FINANCEIRAS
                                                                Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                                02.010.23.695.0015.2.025100152.0251 Atividades da Secretaria Turismo. 0,000,0027.000,000,00
                                                                02.010.27.812.0015.2.002400152.0024Manut. Atividades da Secretaria Turismo. Esporte e Lazer 360.000,00680.000,00957.000,00650.000,00

                                                                 

                                                                Subtotal360.000,00630.000,00984.000,00650.000,00

                                                                 

                                                                Unidade Orçamentária:02.010Secretaria Municipal de CulturaMETAS FINANCEIRAS

                                                                Funcional Programática

                                                                02.011.13.391.0002.1.0168

                                                                Programa

                                                                0002

                                                                Acão

                                                                1.0168

                                                                Descrição das Ações de Governo0,000,0010.000,000,00
                                                                02.011.13.391.0002.2.003000022.0030Restauraçao e Revitalizaçao da Casa da Cultura448.500,00695.800.00565.000.00 800.000.00
                                                                02.011.13.391.0002.2.021500022.0215Manutencão do Museu Cultural13.000,0013.000,0013.000,0013.000,00
                                                                02.011.13.392.0002.2.003100022.00341Festividades Municipais 219.500,002.096.500,002.113.000,004.000.000,00
                                                                02.011.13.392.0002.2.015000022.0150Subvenções Sociais para Entidades Culturais11.000,000,000,000,00

                                                                 

                                                                Subtotal692.000,002.805.300,002.701.000.004.813.000.00

                                                                 

                                                                  PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS 

                                                                  ESTADO DE MINAS GERAIS 

                                                                  PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025

                                                                  ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO
                                                                   DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS UNIDADES POR ORÇAMENTÁRIAS reais Em - reais (R$)

                                                                   

                                                                  Unidade Orçamentária:02.012Secretaria Municipal de Desemvolimento Social/Fundo Municipal Assist.SocialMETAS FINANCEIRAS
                                                                  Funcional ProgramáticaProgramaAcãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                                  02.012.08.122.0014.2.02500142.0252Gestao Descentralizada do  IGD-SUAS 0,000,0024.500,000,00
                                                                  02.012.08.243.0014.1.016900141.0169Construção, Ampliação Reforma e do Centro de Multiplo Uso 0,00,0010.000,000,00
                                                                  02.012.08.243.0014.2.004400142.0044Manutenção
                                                                   das atividades de Conselho Tutelar 
                                                                  187.500,00356.000,00377.000,00365.000,00
                                                                  02.012.08.244.0014.2.004300142.0043Subvencões Sociais 90.000.00100.000,0071.000.00100.000.00
                                                                  02.012.08.244.0014.2.006700142.0067Manutenção
                                                                   das atividades da Secretaria de Assistência Social 
                                                                  1.358.000,002.418.500.003.314.500.002.895.000.0
                                                                  '02.012.08.244.0014.2.00700142.0070 Manut. Atividades
                                                                   do FMAS/ PISO MINEIRO
                                                                  15.000,0060.000,0040.000,0070.000,00
                                                                  02.012.08.244.0014.2.007100142.0071Manut. Atividades do FMAS/IGDBF90.500,0046.500,0038.000,0087.000,00
                                                                  02.012.08.244.0014.2.007300142.0073Manut. Atividades do FMAS/PSB388.000,00404.000,00450.000,00455.000,00
                                                                  02.012.08.244.0014.1.016400141.0164Implantaçao de Empreendimentos Habitacionais 0,0013.503.000,003.010.000,000,00
                                                                  02.012.08.244.0014.2.021400142.0214Manutenção
                                                                   das Ações do Fundo da Infância e Adolescencia-FIA
                                                                  23.000,0080.000,0058.000,0023.000,00
                                                                  02.012.16.482.0014.1.001400141.0014Programa Morar Melhor250.000,00100.000,00151.000.00100.000,00

                                                                   

                                                                  Subtotal2.402.000,0017.068.000,007.544.000,004.095.000,00

                                                                   

                                                                  Unidade Orçamentária02.013Controladoria-Geral METAS FINANCEIRAS
                                                                  Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Governo2022202320242025
                                                                  02.013.04.124.0001.2.017300012.0173Manutencão das Atividades da Controladoria-Geral do Município395.000.00154.760.00165.000.00160.00.000,00

                                                                   

                                                                  Subtotal395.000.00154.760.00165.000.00160.000,00

                                                                   

                                                                   

                                                                  Unidade Orçamentária:02.014Controladoria-Geral METAS FINANCEIRAS
                                                                  Funcional ProgramáticaProgramaAçãoDescrição das Ações de Govern2022202320242024
                                                                  02.014.10.122.0012.10060001210060 Construcão da Sede da Secretaria  Municipal 100.000,000,000,000,00
                                                                  02.014.10.122.0012.10066001210066Aquisicão de Veículos100.000.000,000,000,00
                                                                  02.014.10.122.0012.10072001210072Implantação de Academias de Saude 100.000.000,00,000,00
                                                                  02.014.10.122.0012.20194001220194Gestão das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde1.500.000.004.214.000,004.669.000,004.300.000,00
                                                                  02.014.10.271.0012.20195001220195Contribuição Previdenciária INSS ao 1.100.000,000,000,000,00
                                                                  02.014.10.301.0012.10061001210061Construção  PSF Piedade Severina de Ávila Angico100.000,000,000,000,00
                                                                  02.014.10.301.0012.10062001210062Reforma Ampliação e  do Posto de Saúde Rural Campo - Alegre150.000,000,000,000,00

                                                                   

                                                                    PREFEITURA  MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                    ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                    PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                                    ANEXO 5 - DEMONSTRATIVO AÇÕES DAS GOVERNAMENTAIS UNIDADES POR ORÇAMENTÁRIAS reais Em - (R$)

                                                                     

                                                                    02.014.10.301.0012.10063001210063Reforma Manutenção e
                                                                     das Unidades
                                                                     de Saúde
                                                                    100.000.000,000,000,00
                                                                    02.014.10.301.0012.10067001210067Aquisição de Veículos/Motocicleta PSF para 50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.301.0012.10068001210068Aquisição de Equipamentos Mobiliario e PSF Piedade Severina 50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.301.0012.20196001220196Assistencia
                                                                     na Rede de Atenção Primaria a 
                                                                    2.500.000,005.143.000,007.646.000,005.190.000,00
                                                                    02.014.10.301.0012.20197001220197Enfrentamento a COVID 19 e Outras Epidemias300.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.10064001210064Construção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia 50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.10069001210069Aquisição de Equipamentos Mobiliário e para Centro de Saúde50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.10070001210070 Aquisicão de Ambulancias100.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20198001220198Manutenção do Centro de Reabilitação, Fisioterapia 100.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20199001220199Mautenção do Consorcio AMVAP Saude 396.000,00596.000,00890.000,00620.000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20200001220200Apoio ao SETS70.000,00100.000,00140.000,00120.000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20201001220201Apoio ao CISTR97.000.0050.000,0022.600.0070.000.00
                                                                    02.014.10.302.0012.20202001220202Manut. Atividades do Centro de Saúde Batista 3.700.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20203001220203Manutenção das Ações de Enfrentamento a COVID 19 19 e Outras100.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.302.0012.20204001220204Tratamento Fora do Domicilio200.000,00200.000.00220.000,00100.000,00
                                                                    02.014.10.303.0012.20205001220205 Assistencia Farmacêutica464.000,00598.000,001.042.000.00670.000,00
                                                                    02.014.10.304.0012.20206001220206Vigilancia Sanitária312.000.00305.000,00306.000,00295.000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.10065001210065Reforma Ampliação e
                                                                     do Centro de Zoonoses
                                                                    50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.10071001210071Aquisição de Veículos pra o Centro de Zoonoses80.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.10073001210073Implantar Centro de Castração de Cães e Gatos100.000.000,000,000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.20207001220207 Vigilância Epidemiologica502.000.001.001.000,001.603.500,001.020.000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.20208001220208Aquisicão
                                                                     de Insumos Imunizantes
                                                                    100.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.20209001220209Manutençao Centro do de Castraçao
                                                                     de Caes e Gatos
                                                                     
                                                                    50.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.305.0012.2022300122.0223Ações de Proteção Controle e Populacional
                                                                     de Cães e Gatos
                                                                    60.000,000,000,000,00
                                                                    02.014.10.306.0012.20210001220210Segurança Alimentar Nutricional e SAN - 10.000,0010.000.000,0020.000.00
                                                                    02.014.10.122.0012.10161001210161Investimentos Gestao na da Secretaria Municipal
                                                                     de Saúde
                                                                    0,00385.000,00300.000.0050.000.00
                                                                    02.014.10.302.0012.20226001220226 Manutençao
                                                                     das Atividades de Assistencia Med. Hosp. Amb.
                                                                    0,006.864.000,007.084.000,006.950.000,00
                                                                    02.014.10.301.0012.10162001210162 Investimentos
                                                                     nas Unidades Básicas de Saude
                                                                    0,00450.000.00400.000.00500.000.00
                                                                    02.014.10.302.0012.10163001210163Investimentos Rede na de Servicos Publicos de Saude0,00100.000.00100.000.00150.000.00

                                                                     

                                                                    Subtotal12.741.000,0020.016.000,0024.423.100,0020.055.000,00
                                                                      PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                      ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                      PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                                      ANEXO 5- DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Em- reais (R$)

                                                                       

                                                                      Unidade Orçamentária:01.001Câmara Municipal de IndianópolisMETAS FINANCEIRAS

                                                                      Funcional Programática

                                                                      01.001.01.031.0011.1.0001

                                                                      Programa

                                                                      0011

                                                                      Ação

                                                                      1.0001

                                                                      Descrição das Ações de Governo

                                                                      2022

                                                                      200.000.00

                                                                      2023

                                                                      200.000.00

                                                                      2024

                                                                      300.000,00

                                                                      2025

                                                                      200.000.00

                                                                      01.001.01.031.0011.2.000100112.0001 Manutenção dos Serviços Gerais da Câmara

                                                                      1.611.020,00

                                                                      1.925.000,00

                                                                      2.079.000,00

                                                                      2.320.000,00

                                                                      01.001.01.031.0011.2.000200112.0002Manutenção do Corpo Legislativo

                                                                      1.078.980,0

                                                                      1.305.000.00

                                                                      1.431.000,00

                                                                      1.700.000,00

                                                                      01.001.01.031.0011.2.000300112.0003 Publicação Divulgação e dos Atos Oficiais 

                                                                      20.000,00

                                                                      50.000,00

                                                                      50.000,00

                                                                      100.000,00

                                                                      01.001.01.031.0011.2.016400112.0164 Congresso, Recepções Homenagens

                                                                      90.000.00

                                                                      120.000.00

                                                                      140.000.00

                                                                      180.000.00

                                                                      Subtotal3.000.000,003.600.000.004.000.000,004.500.000,00
                                                                      TOTAL54.214.000,00100.000.000,00105.000.000,00106.000.000,00
                                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                        ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                        PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                                        ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DESPESA DA POR Í ÓRGÃO DE GOVERNO Em - reais (R$)

                                                                         

                                                                        ORGÃODESCRIÇÃO DO ÓRGÃOPLANO PLURIANUAL
                                                                        01Câmara Municipal de Indianópolis

                                                                        2022

                                                                        3.000.000,00

                                                                        2023

                                                                        3.600.000,00

                                                                        2024

                                                                        4.000.000,00

                                                                        2025

                                                                        4.5000,00

                                                                        02Prefeitura Municipal de Indianópolis

                                                                        51.214.000,00

                                                                        96.400.000,00

                                                                        101.000.000,00

                                                                        101.500.000,00

                                                                         

                                                                        TOTAL54.214.000,00100.000.000,00105.000.000.00106.000.000,00
                                                                          PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                          ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                          PLANO PLURIANUAL 2022 A 2025
                                                                          ANEXO 7
                                                                           - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR UNIDADE ORPRÇAMENTÁRIA - Em reais

                                                                           

                                                                          UNIDADEDESCRIÇÃO UNIDADE ORÇAMENTÁRIAPLANO PLURIANUAL
                                                                          01.001Câmara Municipal de Indianópolis

                                                                          2022

                                                                          3.000.000,00

                                                                          2023

                                                                          3.600.000,00

                                                                          2024

                                                                          4.000.000,00

                                                                          2025

                                                                          4.500.000,00

                                                                          02.001Secretaria Municipal de Governo

                                                                          1.565.500,00

                                                                          1.800.000,00

                                                                          1.646.000,00

                                                                          1.900.000,00

                                                                          02.002ecretaria Municipal de Administração 

                                                                          8.129.000,00

                                                                          12.618.540,00

                                                                          11.585.700,00

                                                                          16.364.000,00

                                                                          02.003Secretaria Municipal de Educação/Fundo Municipal de Educação

                                                                          13.098.000,00

                                                                          26.465.100,00

                                                                          34.560.000,00

                                                                          27.198.000,00

                                                                          02.004Procuradoria-Geral 

                                                                          490.500,00

                                                                          122.800,00

                                                                          143.000,00

                                                                          140.000,00

                                                                          02.006Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

                                                                          6.842.500,00

                                                                          7.905.000,00

                                                                          8.771.000,00

                                                                          19.165.000,00

                                                                          02.007Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Planejamento

                                                                          595.500,00

                                                                          1.851.500,00

                                                                          2.468.000,00

                                                                          1.655.000,00

                                                                          02.008Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária

                                                                          2.107.000,00

                                                                          2.475.000,00

                                                                          2.728.200,00

                                                                          2.585.000,00

                                                                          02.009 Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes

                                                                          1.796.000,0

                                                                          2.488.000,00

                                                                          3.281.000,00

                                                                          2.720.000,00

                                                                          02.010ecretaria Municipal de Turismo, Esporte 

                                                                          360.000,00

                                                                          630.000,00

                                                                          984.000,00

                                                                          650.000,00

                                                                          02.011Secretaria Municipal de Cultura

                                                                          692.000,00

                                                                          2.805.300,00

                                                                          2.701.000,00

                                                                          4.813.000,00

                                                                          02.012Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social / Fundo Municipal Assist. Social

                                                                          2.402.000.00

                                                                          17.068.000.00

                                                                          7.544.000.00

                                                                          4.095.000.00

                                                                          02.013Controladoria-Geral do Municipio 

                                                                          395.000,00

                                                                          154.760,00

                                                                          165.000.00

                                                                          160.000,00

                                                                          20.014Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde

                                                                          12.741.000,00

                                                                          20.016.000,00

                                                                          24.423.100.00

                                                                          20.055.000,00

                                                                           

                                                                          TOTAL54.214.000,00100.000.000,00105.000.000.00106.000.000,0
                                                                            PREFEITURA MUNICIP IPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                            ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                            PLANO PLURIANUAL  2022 A 2025
                                                                            ANEXO 8- DEMONSTRATIVO DA DESPESA PОPOR FUNÇÕES DE GOVERNO - Em reais (R$)

                                                                             

                                                                             

                                                                            FUNÇÃODESCRIÇÃO FUNÇÕES DE GOVERNOPLANO PLURIANUAL
                                                                            01Legislativa

                                                                            2022

                                                                            3.000.000,00

                                                                            2023

                                                                            3.600.000,00

                                                                            2024

                                                                            4.000.000,00

                                                                            2025

                                                                            4.500.000,00

                                                                            04Administração

                                                                            9.775.720,0

                                                                            15.667.600.00

                                                                            14.506.000.00

                                                                            19.439.000.00

                                                                            06Segurança Pública 

                                                                            104.500,00

                                                                            48.500,00

                                                                            39.700,00

                                                                            75.000,00

                                                                            08Assistência Social

                                                                            2.152.000,00

                                                                            16.968.000.00

                                                                            7.393.000,00

                                                                            3.995.000.00

                                                                            10Saúde

                                                                            12.741.000,00

                                                                            20.016.000,00

                                                                            24.423.100.00

                                                                            20.055.000.00

                                                                            12Educação

                                                                            13.098.000,00

                                                                            26.465.100,00

                                                                            34.560.000,00

                                                                            27.198.000,00

                                                                            13Cultura

                                                                            692.00000.00

                                                                            2.805.300,00

                                                                            2.701.000.00

                                                                            4.813.000,00

                                                                            15Urbanismo

                                                                            6.842.500,00

                                                                            7.905.000,00

                                                                            8.771.000.00

                                                                            19.165.000,00

                                                                            16Habitação

                                                                            250.000,00

                                                                            100.000,00

                                                                            151.000,00

                                                                            100.000.00

                                                                            17Saneamento

                                                                            101.500,00

                                                                            445.000,00

                                                                            275.000,00

                                                                            210.000,00

                                                                            18Gestão Ambiental

                                                                            165.500.00

                                                                            107.500.00

                                                                            137.000.00

                                                                            120.000.00

                                                                            20Agricultura

                                                                            2.051.000,00

                                                                            2.454.000,00

                                                                            2.728.200,00

                                                                            2.560.000,00

                                                                            23Comercio e Servicos

                                                                            0.00

                                                                            0.00

                                                                            27.000.00

                                                                            0,00

                                                                            26Transporte

                                                                            1.796.000.00

                                                                            2.488.000,00

                                                                            3.281.000,00

                                                                            2.720.000,00

                                                                            27Desporto e Lazer

                                                                            360.000,00

                                                                            630.000.00

                                                                            957.000.00

                                                                            650.000,00

                                                                            99Reserva de Contingência

                                                                            1.084.280,00

                                                                            300.000,00

                                                                            1.050.000,00

                                                                            400.000.00

                                                                             

                                                                            TOTAL54.214.000,00100.000.000,00105.000.000,00106.000.000,00
                                                                              PREFEITITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
                                                                              ESTADO DE MINAS GERAIS
                                                                              PLANO PLURIANUAL  2022 A 2025
                                                                              ANEXO 9- DEMONSTRATIVO DESPESA DA
                                                                               POR SUBFUNÇÕES DE GOVERNO
                                                                               - Em reais (R$)

                                                                               

                                                                              FUNÇÃODESCRIÇÃO SUBFUNÇÕES PLANO PLURIANUAL
                                                                              031AçãoLegislativa

                                                                              2022

                                                                              3.000.000,00

                                                                              2023

                                                                              3.600.000,00

                                                                              2024

                                                                              4.000.000,00

                                                                              2025

                                                                              4.500.000,00

                                                                              122Administracão Geral 12.030.720,021.775.940.0023.120.500,025.339.000,00
                                                                              124Controle Interno395.000,00154.760,00165.000.00160.000,00
                                                                              181Policiamento104.500.00 48.500,0010.500,0075.000,00
                                                                              182Defesa Civil 0,000,0029.200,000,00
                                                                              243Assistencia a Criança e ao Adolescente187.500,00356.000.00387.000.00365.000,00
                                                                              244Assistencia Comunitária1.964.500,0016.612.000,006.981.500,003.630.000,00
                                                                              271Previdencia Básica1.100.000,000,000,000,00
                                                                              301Atencão Básica 3.2550.000,00 5.593.000,00 8.046.000,00 5.690.000,00
                                                                              302Média e Alta Complexidade4.863.000,007.910.000,00 8.456.600,00 8.010.000,00
                                                                              303Suporte Profilatico464. .000,00598.000,00  670.000,00
                                                                              304Vigilancia Sanitária312.000,00 305.000.00 306.000,00 295.000,00
                                                                              305Vigilancia Epidemiológica942.000,00 1.001.000,00 1.603.500,00 1.020.000,00
                                                                              306Alimentação e Nutrição 10.90.000,00 10.000,00 0.00 20.000.00
                                                                              361Ensino Fundamental11.783.0.000.0019.697.000,00 22.362.000.00 20.218.000,00
                                                                              365Educacão Infantil400.0.000,003.933.000.00 5.127.000.00 4.040.000.00
                                                                              366Educação de Jovens e Adultos44.000,001.171.000.0 1.050.000,00 1.230.000,00
                                                                              367Educação Especial21.000.000,00 2.225.000,00 0,00
                                                                              391Patrimonio Histórico, Artistico e Arqueologico461.500,0013.000.00 23.000,00 13.000,00
                                                                              392Difusão Cultural230.500,002.792.300,002.678.000,004.800.000,00
                                                                              451Infra Estrutura 950.000,00600,000,00800.000,0011.750.000,00

                                                                              452

                                                                               

                                                                              Serviços Urbanos5.892.500,007.305.000,007.971.000,007.415.000,00
                                                                              482Habitação Urbana 250.000,00100.000,00151.000,00100.000,00
                                                                              512Saneamento Básico Urbano101.500,00445.000,00275.000,00210.000,00
                                                                              542Controle Ambiental165.500,00107.500,00137.000,00120.000,00
                                                                              606Extensao Rural 150.000,00110.000.00180.000.00120.000,00
                                                                              608Promoção da Produção Agropecuária1.901.000,002.344.000,002.548.200,002.440.000,00
                                                                              695Turismo 0,000,0027.000.000,00
                                                                              782Transporte1.796.000,002.488.000,003.281.000,002.720.000,00
                                                                              812Desporto Comunitário360.000.00630.000.00957.000.00650.000,00
                                                                              999Reserva de Contingencia1.084.280,00300.000,001.060.000,00400.000,00

                                                                               

                                                                              TOTAL54.214.000,0100.000.000,00105.000.000,00106.000.000,00